属于服务 主表纸填写第一行 下面的明细不要填写

开出的发票内容是信息技术服务,技术服务费。报税时应该填应税货物销售额还是应税劳务销售额
一般纳税人运费属于应税劳务销售额还是应税货物销售额
公司开出去都是运输服务的票,报税的时候是属于应税货物销售额还是应税劳务销售额
我们公司是物业公司,开的发票都是物业服务管理费给客户。我填写增值税申报表里面,这收入属于应税劳务销售额,还是应税货物销售额。?两个选哪一个
运输服务的销售额,在申报主表上是在应税货物销售额填写还是在应税劳务销售额填写的呢?
老师,请问中华人民共和国国务院令 第826号 原文发布在哪里?从哪里下载?
同事报销餐费267元,他拿油费发票300元来抵票,我怎么做账
老师您好,小规模纳税人,从租的,自动回生产的季报,怎么只有房产税,土地使用税怎么没看到自动生成,不是我搞得,打开电脑就有,是自动的
采购电脑实付5020.28元,发票专票金额为5046元 分录怎么写
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
填了第一栏,提交的时候跳出来说下面明细栏没填,直接点继续提交是吧
对的,是的,提交就可以了