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一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗

2023-12-01 20:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 20:46

您好,固定资产账面余额都要清理的(下面对),但下面那个没有交销项税,

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快账用户7192 追问 2023-12-02 08:42

那老师能不能把后面清理的分录写一下?下面清理的我不太会,

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快账用户7192 追问 2023-12-02 08:52

也就是车过户的分录

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齐红老师 解答 2023-12-02 09:10

您好,您好,借:固定资产清理103451.33%2B10345.13 贷:固定资产103451.33%2B10345.13 借:银行存款127245     贷:固定资产清理127245/1.13   应交税费—应交增值税-销项税 127245/1.13  借:固定资产清理1190.27    贷:资产处置损益 1190.27

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职称:注册会计师,税务师

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