是的 固定资产清理的分录应该是 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 贷销项 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理

公司的一辆汽车2017.6购入的,当时进行了增値税抵扣,税率为17%,现在净值还余6484.53元;用40000元将这辆车卖了,现在分录如下:借:固定资产清理6484.53 累计折旧 123206.03 贷:固定资产-车辆 169690.56;借:银行存款 40000 贷:固定资产清理35398.23 贷:应交税费-销项税 4601.77 结转:借:固定资产清理28914.70 贷:营业外收入 28914.70是这样吗?
老师,我们公司把公车卖了, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项税 老师,没有开票,我是不是需要报无票收入呢
解析: 一家公司给我们公司打款: 借:银行存款 贷:预收账款或应收账款——打款公司 公司用这笔钱买了一辆车,落户在我们公司 借:固定资产-车 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 使用过程中,计提车的折旧 借:管理费用等科目 贷:累计折旧 这辆车又过户给了给我们公司打款的那家 先进行车的价值清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产清理 借:应收账款/预收账款——打款公司 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转 老师帮我看下这个分录清理时的是不是有点问题?贷方应该是固定资产吧?
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
老师我公司汽车买给个人是2万,汽车原值392136.75,期末累计折旧372529.91,期未净额19606.84,汽车是17年买的折旧5年。先转入清理\\借:固定资产清理19606.84 累计折旧372529.91贷:固定资产392136.75 收到汽车款:借:银行存款2万,贷:固定资产清理17699.12应交税费一销项税额2300.88 结转清理帐户:借:营业外支出17699.12 贷:固定资产清理17699.12对吗
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
这个业务是来龙去脉是这样的:1一家公司给我们打款10万,2我们用9万买了一台车,落户我们公司名下,然后用剩下的一万交了购置税,接着我们就过户给之前给我们打款10万的那家公司,现在这个完整的会计分录老师能不能讲一下?我是小白
还有就是能不能讲下第四净损益
1.当公司收到10万款项时:借:银行存款 100000贷:收入 100000 2.用9万购买了一台车:借:固定资产 90000贷:银行存款 90000 3.用剩余的1万支付购置税:借:应付税款-购置税 10000贷:银行存款 10000 4.将车过户给之前给我们打款10万的公司:借:应付账款 100000贷:固定资产 90000贷:应付税款-购置税 10000 5.最后,将应付账款支付给这家公司:借:应付账款 100000贷:银行存款 100000
1借:银行存款10000贷预收账款10000 2借:固定资产79646.02进项税10353.98贷银行存款90000 3购置税:借固定资产10000贷银行存款10000 4过户借固定资产清理100000 贷固定资产100000 借预收账款100000贷固定资产清理100000 老师看下我这么做有没有问题?
贷固定资产清理也得贷销项
我们这个没有开销项发票,直接去车管所过户,对方交了费用,
这个没开也得做的哦
那我这个价税咋分离呢?
我们没有开销项发票,那自己就计算税?
嗯 比如说卖了10000 那你就10000是价税合计
明白了!谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢