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请问老师,我们有几个员工在外地公司上班,那边发工资交社保,但是人员成本最终要跟我们结算,比如这个月产生工资社保共计2万,我们要打两万过去,他们开服务费发票过来给我们,是不是他们可以报个税汇算清缴税前列支,这个人员就当他们本公司的人一样做账报税

2023-12-02 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-02 09:50

对的,是的,是这么做的。l

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快账用户4010 追问 2023-12-02 09:52

那请问我们这边怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-12-02 09:54

借管理费用或是主营业务成本,等 贷银行存款

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快账用户4010 追问 2023-12-02 09:56

好的,我们这边不做人员工资社保相关的具体凭证,全部外地公司做

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齐红老师 解答 2023-12-02 09:57

不需要做的,因为对方给你开了发票

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快账用户4010 追问 2023-12-02 10:00

对方那边做账是不是借:管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款,实际收到我们的服务费后 借:银行存款,贷:其他应收款。是这样吗

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齐红老师 解答 2023-12-02 10:02

他就是安工资薪金来就是他单位的职工。和你单没有关系

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快账用户4010 追问 2023-12-02 10:03

那他收到我们钱是怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-12-02 10:04

借银行存款,贷其他业务收入应交税费。

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对的,是的,是这么做的。l
2023-12-02
能两个企业给他发工资的吗
2022-03-30
必须签 《劳务派遣 / 人力资源服务协议》 %2B 给对方开具发票,对方才能打款,缺一不可。 开票品目:选「人力资源服务劳务派遣服务费」或「现代服务技术服务费」都可以。账务:对方转的钱,你代收代发工资社保即可,差额(如有服务费)做收入计税。员工劳动关系在你司,协议里写清对方承担外派期间用工相关责任即可。
2025-12-25
你好,你们的成本就是支付的工资。 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资。
2023-02-22
你们单位是劳务公司的吗?
2023-02-22
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