您好,不是必须点的,我们都没有点

全电发票入账标识这个功能必须要使用吗?好像一直没有用过
数电票: 公司是小规模纳税人,问作为受票方发票入账标识是必须做还是可以不做,不做会有影响吗?
老师,麻烦问一下,全电发票入账标识必须要做吗
老师您好,请问税务数字账号里面有个发票入账标识是不是每个月做账的发票都要去里面做入账标识。不做入账标识会有什么后果,对公司。
老师,好。数电发票里面有个入账标识,是必须点的吗?
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
嗯,好的。我们一直没点,但是做账了,只是没抵扣类,但是这11月的时候,销售方把9月,10月开的发票全部红冲了。又开了一遍,金额是一样的。
您好,我们也跟着发票重新做账,先红冲,再按蓝字发票入账,摘要里把发票号写上
写哪个发票号码
您好,开的红字发票和蓝字发票都要入账的,2个分录里摘要对应不同的发票号