您好,等于说,最攻公司账户是80640 然后购买东西是吗

老师,我们公司有个这样的情况,小王是我们公司的合作方,他个人购买机械贷不了款,所以就以我们公司名义购买了机械,首付按揭的这种,每个月还按揭款8万元,(就是购买车的名是我们公司,但实际是小王的车)所以小王负责车款的支付,小王每个月就把按揭款打到我们的公户,我们公户再支付机械公司按揭款……但是小王打进来的款,我只能记账,借方银行存款,贷方其他应付款小王,这样下来就导致账上已经挂了其他应付款小王100多万啦,我现在想要不要补一份借款合同 然后 把钱还他 把账平了 他在私底下把钱还给老板 还是应该怎么操作好些???
工作情景小李的父亲和叔叔在2021年7月分别出资10万元合伙兴办了一家加工厂(李氏加工厂),经过1个月的经营。打开了产品销路,但小李的父亲和叔叔都不懂记账,会计核算不规范,总是搞不明白企业的经营状况如何,小李在学校里学的是会计专业,所以,父亲要求小李帮他把账算清楚。小李来到工厂,对工厂进行了周密的调查,他把了解到的资料进行了详细的记录。以下是小李记录的企业基本情况。(1)1日,父亲和权权分别将10万元款项打人加工厂账户。(2)1日,出纳开出现金支票从银行提取现金2000元备用。(3)1日,新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方。(4)1日,购人3台机器设备,购置成本合计24000元,款项尚未支付,(5)3日,以转账支票支付1日购人的机器设备货款24000元。(6)5日,购人运货汽车一辆,价值60000元,款项南未支付,(7)6日,向中国工商银行借人3个月周转资金60000元,每月利息300元,到期还本付息,该贷款直接用于归还5日购人的运货汽车款。(8)7月,从红光公司购人原材料合计10吨,每
一般纳税人电气公司,外账是请的代账公司在做,内账好几年都没做过,而且发生的业务大多数都是股东私卡在代收付款,(工程期间是股东张三在垫付费用,后来收到的工程款甲方对公转账给公司,然后股东转到私人卡个人费用也在里面,也在支付公司一些费用,反反复复的),现在需要把以前账都整理起来,每一次明细账都整理出来了,请问股东垫付5000元付人工费 如:借:工程施工-合同成本-人工费5000贷:其他应付款-股东张三 可不可以这样填写记账凭证 然后收到了工程款10万,股东张三通过对公账户转到了个人卡,分录是不是:借其他应收款-股东张三100000贷:银行存款100000 如果是手工账记账,如何核对公司欠股东张三多少钱?在哪里可以查找出来,我是会计小白,谢谢老师了
你好,小李打进法人私卡73920元,法人又打进公账50000,用银行存款去付蓝莓货款73920,过几天北京一家公司又打进公账80640,银行存款支付蓝莓货款80640,要怎么作账,好晕啊
李世松打进法人吕建梅私卡73920元,法人又打进公账50000元。用银行存款支付蓝莓款73920元,过几天北京一家公司又打进公账80640元,用银行存款支付蓝莓款80640元。要怎么作帐?作内帐?北京公司是小李的客户。小李来过帐的
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
是这个图片上的
那这样的话,你们相当于借方是库存商品多了80640 贷方的其他应付款也多了这部分才对
刚开始是小李打给法人吕建梅73920,吕建梅又打进公账50000,从50000元这笔就是图片上的了
他们是来过账的
刚开始要做账就是 给法人自己的不做账,因为不涉及公司,但是吕建梅又打进公账50000 需要是 借 银行存款50000 贷 其他应付款 50000
北京那家是小李客户,小李没有公账,深圳那家只收公账的钱,深圳那家是卖蓝莓的,小李就通过我们来过账
对,现在就是谁跟你们公司之间有业务往来才做账务的,其他都不做
那后面的呢要怎么办,付蓝莓公司的73920和80640可以开票进来,北京打来的80640要求我们开票啊
那部分你们只能是建银行存款贷其他应付款,然后后期不再支付的话转营业外收入再开票
作内账也要转营业外收入吗
嗯对是这个意思的
借:银存存款50000,贷:其他应付款-吕建梅50000,借:其他应付款:73920,贷:银行存款73920
嗯对,最后不支付的再转营业外收入
借:银行存款80640,贷:其他应付款-北京80640,借:其他应付款-北京80640,贷:银行存款80640
像这样可以吗
可以,这个是可以的了
像这样只是本公司开发票和深圳那家开来的发票要怎么办
什么意思?是你们要开还是
我们要开给北京那家80640,深圳那家要开给我们80640和73920
对啊,你们正常开走那部分,做其他业务收入,然后深圳的那个,你们做其他业务成本这样就完毕了