您好 请问小李打进法人私卡73920元 要体现在账上吗

老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
你好,小李打进法人私卡73920元,法人又打进公账50000,用银行存款去付蓝莓货款73920,过几天北京一家公司又打进公账80640,银行存款支付蓝莓货款80640,要怎么作账,好晕啊
李世松打进法人吕建梅私卡73920元,法人又打进公账50000元。用银行存款支付蓝莓款73920元,过几天北京一家公司又打进公账80640元,用银行存款支付蓝莓款80640元。要怎么作帐?作内帐?北京公司是小李的客户。小李来过帐的
老师,小李打进法人小吕私卡73920元,法人又打进公账50000,用银行存款支付蓝莓款73920元,过几天北京一家公司又打进公账80640元,用银行存款支付蓝莓款80640元,北京这家公司是小李的客户,要怎么作账啊,内账,前几天问了老师,一个跟一个的不一样的,
老师,我想问一下,申请省龙头企业,提交资料是2024-2025年的,那么银行流水 进项发票 销项发票,要一致,最后要把2024-2025年销项和进项的原料和销销产品再整理一个台账,前提是发票的销项和进项还有流水数据要一一匹配才行,那么,台账是汇总的,那还需要把台账上一一对应的发票和一一对应的银行流水一个不漏的发票和流水全部纸质发票和流水都整理好拿出来,还是从台账汇总表抽几个合同和对应发票和对应流水交给农村农业局,还是说抽几个合同和对应的发票和流水,其他的只需要备齐就可以,是哪种情况?
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
体现的呢
他们没有公账来过账的
北京的那家公司是小李的客户
作的是内账的
借:其他应收款-法人 73920 贷:其他应付款-小李 73920 借:银行存款 50000 贷:其他应收款-法人 50000 借:预付账款-蓝莓 73920 贷:银行存款 73920 借:银行存款 80640 贷;预收账款-北京 80640 借:预付账款-蓝莓 80640 贷:银行存款 80640
我以前公司向法人借款是挂在其它应付款
那您把其他应收款改为其他应付款就可以了
第一个分录我没有看懂
第一个分录是个人转给法人啊