你好,这个改良金额大吗?超过原值的50%吗?
我司对租入的固定资产进行改良的支出怎么入账,固定资产持有方对改良后的固定资产要做什么账务处理吗?
租入固定资产的改建支出,已提足折旧的固定资产改建支出,应该按多少年摊销?
对于已足额提取折旧的固定资产,如果发生改建支出,延长了使用年限,按照书上的说法,应该按照固定资产预计可使用年限分期摊销,这时候如果适当延长折旧年限,难道还要计提折旧吗?改建支出怎么能够既摊销又计提折旧呢?
固定资产已经足额提完折旧,后改建发生的支出要如何处理?
我们有一一个固定资产一提足折旧,现发生改良支出3万多,这比改良支出怎么入固资
你好老师请问收到展会补贴怎么做账务处理?
您好老师, 公司租赁个人的汽车为公司办公用,24年租赁发票在25年的4月份收到的,,然后24年的账里面没有计提汽车租赁费,今年收到发票怎样做账呢?
工程预付款开具零税票,可能开局增值税专票
老师你好,支付的购车定金,怎么做账
请问附表二进项税是自动生成的吗,我刚汇总上传过,怎么没出来进项
老师,建筑企业采购材料物质价税合计临界点在实务中常用计算吗?
公司参加商务会活动,对方给我们3000元补助,能开专票给对方吗?
老师,一般纳税人买了二手车,现在要卖了,卖的税率按多少算?
老师,专管员找我们,说出风险了,增值税税负和毛利率差异过大,这一般是什么原因呢?我们除了当年有一个留抵退税,其他都是真实发生的业务,我该怎么写情况说明呢,不太明白,增值税税负和毛利率有啥关系
请问我公司卖给客户20000元货款,客户也卖给我公司15000的货款,相当于相互抵销,客户只要付款5000给我司,这个帐要怎么做?
20万,发生了3万多
你好,那你可以做长期待摊费用,最低分摊三年。
我们上个月已经计入改良支出里了,现在要怎么处理
做的在建工程嘛 完工了,转固定资产一块。
是的,做的在建工程,然后我们转入原来的固定资产了,相当于原来的固定资产增加了
已经增加了,你就不要修改了。
我们有好多笔,就是金额没有达到这个条件,只要上一万我们就算了固定资产改良支出,增加了原来的固定资产账面价值
这个会有什么影响吗?
影响了你固定资产的原值,增加了你的折旧金额。
这个不是好事吗?
你好,对你交税来说没有影响。
你做长期待摊费用你也是分摊到成本,也是照样抵扣所得税。
没有说这个是坏事的
折旧增加不是抵税吗?怎么对税没有影响
折旧增加不是抵税吗?怎么对税没有影响
你好,长期待摊费用分摊到成本费用,他不抵扣上。
他不抵扣上,是什么意思,没明白
他不抵扣上,是什么意思,没明白
长期待摊费用翻摊到成本费用,照样可以抵扣所得税的意思。
我的意思是我现在的改良支出做到了固定资产,增加了原来的固定资产原值,提折旧,能抵税吧?
可以的,可以这么做的,只要有发票就行。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。