你好 请问一下,他的专项附加扣除是多少

老师你好,1-2月员工税后到手工资20000万,税前工资20463.92元,个税463.92元,没有社保,没有专业附加扣除。3月开始每个月有393.40元社保要求税后到手工资是18608.59元,那么税前应发工资是多少?我算不出来了
11月社保明细扣了两个月的费用 10月工资里面提前扣了一个月的社保费 申报所属期11月个税的时候 这个人员社保专项扣除 应该是按每个月的社保明细11月 还是按工资表的月份报?
五月来的员工,没有社保,每月扣5000减除费用,为了保证到手工资1万,这月该报多少税前工资(提示税率应该从3到10了)
五月来的员工,没有社保,没有专项扣除,每月扣5000减除费用,为了保证每月到手工资1万,这月该报多少税前工资(提示税率应该从3到10了)
员工五月入职,每月到手均1万。只有每月5000的减除费用,没有社保和专项,按照累计收入,减累计扣除,再减掉已经缴纳的,及本期将交的个税,保证本月到手1万,我这月应该报多少呢
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
老板投资款在手机上截屏银行流水交易记录 但是没有银行的章 不是回单可以记账吗
公司公户收到一笔过账款,怎么操作不会有税务风险
在合作商买东西但是是个人 这种他找个公司开发票走个帐 有合同 但是业务是真实的 就是发票开的内容和真是不符 这样可以吗
没有采集专项扣除,就5000那个
那么税前工资应该是10322.22
不对,老板要求他每月到手1万,这样10322.22减个税177.17,不是1万
之前是3个点,现在这月应该10个点算个税,还有2520的扣除
你这个员工在其他地方是不是还有收入的
没有,就我们公司
你用10155去算一下的哦
不对,还是不对
你那个是两个人的,你要按照一个人来计算的
就是一个人,另外那个法人零报,一直
应该是有其他因素造成的,我从现有的数据看不出来 个税计算器2023 - 个人所得税计算器2023 - 个人所得税 https://www.gerensuodeshui.cn/ 我用这个软件去测算了,是能够算出10000的,会差几分钱而已的