出口退税的标准主要包括以下几点: 1.符合国家或地区的出口货物范围,包括出口商品和服务。具体要求可能涉及产品种类、产地、原产地规则、质量标准等。 2.出口商需要按照国家或地区的相关法规和流程办理出口手续,包括申报、报关、提供合规的出口文件和证明等。 3.出口商需要保持良好的税务记录,并履行相应的纳税义务。缴纳出口货物相关的进口税、消费税和其他关税等。 4.出口商将出口货款真实收回,并收入企业账户,确保出口收入的实际到位。 5.出口商需要提供相关的报关单据和证明文件,证明货物已经成功出口,并满足退税要求。这些文件可能包括出口发票、运输文件、出口报关单、进出口统计证明等。 为了实现退税,以下条件也需要满足: 1.单票一致:出口报关单信息要与进项增值税发票信息一致。如果是在报关后开具进项增值税发票,则在报关前必须与供货商确认好开票的品名、数量及单位,并据此报关。如果是在报关前取得进项增值税发票,则需要严格按照进项增值税发票信息报关。同时,出口报关单上的境内货源地应填写进项增值税发票开票人所在地,如果同一票出口货物是从两个或是两个以上的不同地区采购,可按退税额度较大的进项增值税发票来填货源地,其他货源地填在备注栏内(必须填)。 2.单单一致:这是指用于申报出口退税的单据需要满足一定的要求。例如,对于进项增值税发票和报关单信息,必须保持一致。
请问一下 老师,进出口免抵退税的必须需要这月有留抵才能退税是吗?留抵的金额有要求吗?
出口退税企业使用的增值税发票,必须是专用发票吗?和其他企业的增值税专用发票一样吗?是否必须要申请一般纳税人才可以出口退税
老师,辞退员工的补偿金怎么算?有没有什么标准?必须按那个标准发吗?辞退员工补偿金需要交个税吗?按什么交?
出口的货物必须要在3个月内申报,后续才能退税吗
老师问下第一次出口退税当月必须开了出口发票下月才能退税对吗开电子普通发票可以?票面备注什么 出口草坪及配件
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自已购买),手机和平板(客户赞助,赞助未开局开票给我们),请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗?详细的会计分录指导一下,我这边的会计分录,购买电动车→借:主营业务成本贷:银行。客户中奖取走怎么做?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自已购买),手机和平板(客户赞助,赞助未开局开票给我们),请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗?详细的会计分录指导一下,我这边的会计分录,购买电动车→借:主营业务成本贷:银行。客户中奖取走怎么做?
现在专票普票都是电子版的吗?还需要金税盘吗
老师好,我刚接手的建筑业一般纳税人的账务,代账公司给的科目余额表发生额和期末余额都不对,主营业务收入的借贷方发生额跟税务报表的本年累计金额也不一样,我现在应该怎么接着做这个账,请教老师
公司7月份,多申报扣款了几个人的个税,现在更正的话,要怎么操作?
老师好,公司有两个股东,如果转股的话需要这两个股东都实名吗?
更正一季度的企业所得税,二季度的怎么作废??
公司被税局通知协助调查,税局通知让做进项税额转出,转出进项税额24796.42元,开票金额179774元,发票是2018年6月材料商开具的,我方当月抵扣的,请问进项转出的话,需要补交哪些税种,具体怎么计算,滞纳金有哪些,怎么算?截止时间到2025年8月29日
收到地区审计局延伸审计的路费。如何记账。 公司是水力发电企业
老师,上个月收到一张增值税专用发票 7月份进项也已经抵扣了,现在发现发票开错了 ,要把发票红冲,申报表里面是不是把进项税额转出 ,填写在附表二第20栏:红字专用发票信息表注明的进项税额这里,
单单一致有具体哪些需要一致不老师?
进出口发票和报关单内容要一致
合同号也要一致吗?
这个出口合同号要和报关单上的一致
有一个总订单0037,分了2笔,0037、0037A,出口时合同协议号那里备注0037,会影响退税吗?
同学你好 这个不影响
朴老师,我想问一下关于出口退税这块,有没有比较全面一点的操作手册或者标准条件之类的?也可以花钱购买。
你可以看下冯慧老师的课程
网址有吗老师?
我没有 网站右上角直接搜老师名字