您好,是的,这个红字也要算的,进项转出也要算上

你好,11月增值税已经申报了,进项发票也抵扣了,但是在这个月发票对方红冲了2张进项发票,但是发票均已抵扣,那我账上是不是要把这边进项税额转出,然后要补缴这部分增值税税款?会计分录能给一下吗?
要测算交多少增值税,我这边手里大概的销项税额算一下,进项税额➕一下是不是就可以了?
我这个是跨月的进项红字发票 然后现在要在电子税务那边抵扣进项 这个红字发票我应该怎么在系统里面操作才能点击红字进项发票进行税额转出
老师,我们增值税申报表跳出的进项税额转出金额和我们财务系统及收到的票金额不一致,上午问了老师,老师说开了红字确认单的就要转出,刚刚查了下,好多开了红字确认单形成的红票都是开票有误,这种情况也需要进项转出吗?这个也算的话那金额大大高于增值税申报表跳出的数
郭老师,之前的发票,对方红冲了,我这边进项对不上,要怎么做账,进项是转出吗
是不是这个销-进,就可以了