你好,应收账款在贷方余额,代表收款了还没有开具发票。

老师好:请问我单位卖出一批货可对方钱没有给齐,老板就没有开发票,现在应收款还在贷方挂着呢(就是钱没给齐,老板不让给开发票发票),老师应收账款总在贷方挂着也不行啊?怎么办呢?
老师,应收账款贷方余额,表示预收账款?意思是,我们提前收到了钱,但是我们没给对方开具发票?
应收账款,我收到对方钱,没有给对方开票,应该挂借还是贷?
应收账款借方负数就是预收账款对吗?代表我已经收别人钱了,还没开票给对方
明细账中,应收账款贷方余额表示预收账款吗,也就是我们收到钱,还没给对方开票
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
会不会有可能人家钱没给?
你好,人家钱没给,是体现在应收账款的借方余额才是的
应付账款在借方是钱付了对方没开发票吗
你好,是的,是这样的
有的账已经很久了,现在没办法开了,该怎么销账
你好,是应收账款贷方余额的销账?
嗯,是的,还有应付账款在借方,这两个
你好 应收账款贷方余额,需要做无票收入的分录销账 应付账款在借方,需要做无票购进的分录销账
具体分录可以写写吗
你好 应收账款贷方余额,需要做无票收入的分录销账 借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 应付账款在借方,需要做无票购进的分录销账 借:库存商品等科目,贷:应付账款