开票不要挂往来,做费用。

请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
如果卖食品的公司,赠品比如是保鲜盒或者粘贴纸,如果购买的时候做了费用那么作为赠品送给购买食品的人的时候发票是要开赠品销售价格还是可以不开?这个涉及到我赠品入账是否需要重新定价是否要直接做费用一次性银行支付?如果银行一次性支付了已经做了费用的赠品,那么开发票的时候赠品是开金额0吗但是开票系统好像不能开0
企业费用不够,让员工帮忙开一些发票回来。不涉及专票,只有一些电子普票或者打车票这种。但是我有个问题,如果员工开了票,但是最后企业又没有入账,发票直接就不要了。这样子的话,税局会查到吗?
企业费用不够,让员工帮忙开一些发票回来。不涉及专票,只有一些电子普票或者打车票这种。但是我有个问题,如果员工开了票,但是最后企业又没有入账,发票直接就不要了。这样子的话,税局会查到吗?
企业费用不够,让员工帮忙开一些发票回来。不涉及专票,只有一些电子普票或者打车票这种。但是我有个问题,如果员工开了票,但是最后企业又没有入账,发票直接就不要了。这样子的话,税局会查到吗?
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
老师。借款100万:按3.6利率算,以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 2、借款100万,按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗?
我的意思是票到款也付了,我中间不通过往来周转,直接借:费用,贷:银行存款,这样可以吗
是的,就是应当这样。
那收到的费用发票如果是去年的,我今年是不是可以照常计入管理费用
是的,可以照常计入管理费用。