1.纳税人应当向应税凭证书立地或者纳税人居住地的主管税务机关申报缴纳印花税。 2.选择税目、填写税款所属期、计税金额或件数,税率与应纳税额会自动带出,当纳税人填写减免性质代码和项目名称后减免税额也会自动带出,纳税人不可手动填写已缴税额。 3.填写完毕后,请纳税人检查填写是否有误,确认无误后,点击保存。当系统提示“保存成功”时,即税源信息采集成功。 4.点击确定按钮,系统返回印花税税源信息采集页面,此时点击申报按钮。 5.系统返回至财产和行为税合并纳税申报页面,点击印花税前方的按钮,点击下一步按钮,即可进入印花税申报报表。 印花税的申报路径有两种,一是在电子税务局进行申报,二是前往税务大厅进行申报。

道路运输合同印花税申报流程是什么 填写申报表时税目应该怎么写?
印花税的申报流程步骤是怎么样的
印花税怎么申报?申报流程?
老师 印花税按次申报的要怎么申报有流程吗?
印花税怎么申报啊,流程?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
哪些应该申报印花税呢
这上面有你看看这个图片
像平时的一些零星采买,需要缴纳吗
比如支付的电费,快递费,食堂采买,业务招待这些
同学你好 这个不需要缴纳