对的,是的,需要申报。

请问下:员工车辆租赁给公司,按每月300元租赁,但是按年一次性支付了3年的租赁费,那在申报个人所得税的财产租赁所得时,是按月减除的费用,怎么申报合理且不用缴纳个税呢?
请教一下,个人车辆租给公司用,手续需要些什么? 个人同公司签订合同,需不需要去税务开租赁发票拿给公司。 不开的话,只凭合同,车辆产生的费用如保险费、加油费可不可以税前扣除
个人租车给公司每个月租车费500元,去税务代开发票,交什么税,需要多少费用?开给公司的加油票备注栏一定要填写吗?填写所租车辆的车牌号才可以税前扣除吗?
老师 法人把名下的车租赁给公司使用 500元/月 如果不去税局代开发票,按照收款依据和租赁合同,也可以税前扣除相关的加油费过路费吗 租赁费是按照月付好还是年付也行
公司租用个人名下一辆车,每月租金500元,按月支付。对方不用给公司开发票,公司也能税前扣除,包括车辆名下的加油费什么的,也能税前扣除是吧?公司需要申报财产租赁所得吗?
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,但已经过去24年汇缴了,前期更正了两次了不敢再更正了,直接把正确发票塞去年凭证里可以吗
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
老师你好,请问是否有规定发工资一定要对公发放?
公司名下没有车,签个租赁协议的话,取得的加油的专票,和车辆维修的专票,能否抵扣?
老师我们给一个税务异常的客户开具了增值税专用发票,这个对我们公司有风险不
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料18700 会录对不对?
老师,个人给单位代开发票是不是不需要缴纳印花税
公司车保险做账,记那个科目,怎么记
老师,银行的贷款只能以材料的款形式付出去,实际是用于还股东的借款。这种能不能让股东写委托付款入账
老师卖固定资产科目计入固定资产清理,那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧?增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税,这样的话,利润表的收入和增值税,所得税表里的收入不一致了吧?
这个在个税系统里如何申报?也需要添加人员信息采集吗?
对的,是的,是这么做的,然后在分类所得里面有一个财产租赁所得。
这个出租房如果是公司的员工,这个财产租赁所得合并到工资薪金里计算个税吗?
不会的,不会的,不会的。
那这个租赁所得收入会并入到个人所得税汇算清缴里吗?
不会的,不会的回复了,
不合并综合所得,也不合并到工资薪金。
老公,我们公司是普通合伙企业,合伙人都是法人企业。我想问一下业务招待费和福利费,如果需要调增,怎么弄呢?合伙企业不是不用所得税汇算清缴啊?
哦,对的,是的,会算性交里面调整。
打错字了,老师
合伙企业不是不需要所得税汇算清缴啊?从哪里调整啊?
汇算清缴里面纳税调增。
合伙企业不是不需要所得税汇算清缴啊?从哪里调整啊?
自然人电子税务局扣缴端 网页版的都可以。
合伙人都是法人企业,不是自然人。这种情况下业务招待费福利费,从哪里纳税调增?
那不可能的,你们没有个人股东吗?那你们是有限公司。有限公司不就是企业所得税汇算清缴?
我们公司是个普通合伙企业。有三个股东,这三个股东都是企业。我是想问这个普通合伙企业,有纳税调增项,从哪里调整?
汇算清缴里面的汇算清交在自然人税务局扣缴端或者是网页里面都有呀。现在没有表格,没法给你截图,反正就是在这里面。
是那个纳税调整明细表里,特殊事项调整项目下的合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额这一行嘛?调增的金额写在这里是吗?比如福利费需要调增10000元,合伙人之一所占比例是30%,这个法人企业需要调增3000,对吗?
你说的那个我不清楚, 在这个纳税调整增加额里面。