对的,是的,需要申报。
请问下:员工车辆租赁给公司,按每月300元租赁,但是按年一次性支付了3年的租赁费,那在申报个人所得税的财产租赁所得时,是按月减除的费用,怎么申报合理且不用缴纳个税呢?
请教一下,个人车辆租给公司用,手续需要些什么? 个人同公司签订合同,需不需要去税务开租赁发票拿给公司。 不开的话,只凭合同,车辆产生的费用如保险费、加油费可不可以税前扣除
个人租车给公司每个月租车费500元,去税务代开发票,交什么税,需要多少费用?开给公司的加油票备注栏一定要填写吗?填写所租车辆的车牌号才可以税前扣除吗?
老师 法人把名下的车租赁给公司使用 500元/月 如果不去税局代开发票,按照收款依据和租赁合同,也可以税前扣除相关的加油费过路费吗 租赁费是按照月付好还是年付也行
公司租用个人名下一辆车,每月租金500元,按月支付。对方不用给公司开发票,公司也能税前扣除,包括车辆名下的加油费什么的,也能税前扣除是吧?公司需要申报财产租赁所得吗?
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
这个在个税系统里如何申报?也需要添加人员信息采集吗?
对的,是的,是这么做的,然后在分类所得里面有一个财产租赁所得。
这个出租房如果是公司的员工,这个财产租赁所得合并到工资薪金里计算个税吗?
不会的,不会的,不会的。
那这个租赁所得收入会并入到个人所得税汇算清缴里吗?
不会的,不会的回复了,
不合并综合所得,也不合并到工资薪金。
老公,我们公司是普通合伙企业,合伙人都是法人企业。我想问一下业务招待费和福利费,如果需要调增,怎么弄呢?合伙企业不是不用所得税汇算清缴啊?
哦,对的,是的,会算性交里面调整。
打错字了,老师
合伙企业不是不需要所得税汇算清缴啊?从哪里调整啊?
汇算清缴里面纳税调增。
合伙企业不是不需要所得税汇算清缴啊?从哪里调整啊?
自然人电子税务局扣缴端 网页版的都可以。
合伙人都是法人企业,不是自然人。这种情况下业务招待费福利费,从哪里纳税调增?
那不可能的,你们没有个人股东吗?那你们是有限公司。有限公司不就是企业所得税汇算清缴?
我们公司是个普通合伙企业。有三个股东,这三个股东都是企业。我是想问这个普通合伙企业,有纳税调增项,从哪里调整?
汇算清缴里面的汇算清交在自然人税务局扣缴端或者是网页里面都有呀。现在没有表格,没法给你截图,反正就是在这里面。
是那个纳税调整明细表里,特殊事项调整项目下的合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额这一行嘛?调增的金额写在这里是吗?比如福利费需要调增10000元,合伙人之一所占比例是30%,这个法人企业需要调增3000,对吗?
你说的那个我不清楚, 在这个纳税调整增加额里面。