你好不交税 没有税款 这个没有规定必须备注

老师,您好,公司租用个人的车辆,没开租车发票,请问现在去税务补开以前年度的发票,现在税务还认可吗?因为以前年度的加油费有所得税税前扣除!
个人租车给公司每个月租车费500元,去税务代开发票,交什么税,需要多少费用?开给公司的加油票备注栏一定要填写吗?填写所租车辆的车牌号才可以税前扣除吗?
公司租赁个人车辆,合同是去年6月开始租赁,每月租金500元,到现在9个月了,给的现金,现在去开票,只要发票在次年也就是今年5月汇算清缴之前开票,都是可以入帐税前扣除吗?个人去税务代开发票给公司要不要交税?交哪些税?
公司租用个人名下一辆车,每月租金500元,按月支付。对方不用给公司开发票,公司也能税前扣除,包括车辆名下的加油费什么的,也能税前扣除是吧?公司需要申报财产租赁所得吗?
老师好,法人和股东将自己的车租给公司,去税务局代开发票,交多少税?每月租金有限制吗,公司租赁车后,油费,维修费,车险能税前扣除吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
就是说不备注车辆信息也是可以作为公司费用税前扣除的对吗?
你好对的 是这个意思的
成品油发票是不是专票?上面写的增值税普通发票,左上角写的成品油,税率13,能不能抵扣增值税?
你好有转票也有普票的 抵扣不了
不是要交印花税吗?千分之三还是万分之三?
你好 不需要缴纳的
上面写的增值税专用发票才能算专票吗?这个加油时可以向加油站直接索取专票吗?有的加油站不懂,说只有普票,怎么解决?
可以的 你问下开票人 他应该懂
问了开票的不懂。听说加油费发票除了开公司抬头,还要填上车的号牌才能入帐税前扣除
不需要 发票备注里面没有这个规定
车主是公司员工和车主非公司员工,都是没区别的吗?非公司员工的车租赁给公司,会不会是按照劳务报酬开票?
是的 财产租赁不是劳务报酬 500以内不交税
知道了,谢谢
不用客气,工作愉快。
合同是去年6月开始租赁,每月租金500元,到现在9个月了,给的现金,现在去开票是开一张总额4500元还是开9张发票?只要发票在次年也就是今年5月汇算清缴之前开票,都是可以入帐税前扣除对吗?
开一张发票就可以 他和开九张是一个性质的 需要交个税的。
不管是出租方还是承租方不是说不交税吗?
次开就完,需要缴纳税款了,增值税1%,附加税6%,个税20%。