你好 发的下月申报
我是内账会计,我们一个6个股东,我们是每个月计提每个股东有多少分红,然后年底发放。那是不是我每个月都需要把本年利润转入未分配利润里边,再分到应付股利里边呢?年底在一起发放。第一步借:本年利润,贷:利润分配未分配利润。第二步借:利润分配未分配利润,贷:应付股利——股东名字。然后年底就是,借:应付股利——股东名字,贷:银行存款。是这样吗?分录这样写对吗?这样做账对吗?
老师,我们单位今年有218万的利润,我想问一下提取利润是以年终奖发放好,还是股东分红好一些?这两个的个税各是多少?
老师,你好,请问下,我今年年底计提股东分红,明年2月份发放,那么股东分红这个个税,是年底申报,还是明年发放之后再申报缴纳?
工资、年终奖、股东分红是计提后次月申报个税,还是实际发放的次月申报个税?有具体文献规定吗?
老师,你好,公司2月份发的过年红包,和2月份的工资一起申报个税以后,工资表发放金额多了过年红包这一部分,那么我怎么处理(由于红包已经发放了)