可以的,可以这么做的。

公账付了一笔货款,挂的其他应收款,但实际没收到货,也没有发票,他让我们开个销售发票给他,然后把钱还回来,该怎么处理这个账,请老师们指点
老师 请问 我们库存管理 会出现货到了 但是发票没有到的情况 请问这个我们要怎么处理 是月末暂估呢 还是货到时直接挂应付账款?
老师,AB公司的股东是同一人,A公司预付货款10万给B公司,但是B没有实际发货,预付款一直挂着,对方也没有开票过来,现在对方公司要注销了,请问这笔款怎么办,是退款还是补票?没有货要发
老师,下午好,有这样一个情况,我们在8月份的时候,销售发票是开着6200元,但只收到对方5000元的货款,后来查核原因是有一款产品下调价格了,象这样的情况,对于年终结账有没有什么情况?再者,如果在12月份没有这家客户的货物销售,我们可否到明年的销售货物再少开这1200元的发票给对方呢?
老师,预付账款挂着45万,税局问是什么情况 ,直接说订的货还没有发过来,发票也没收到,等我们这边有销售了再让发货可以么?
代发工资可以么?就是我们给甲方干活,甲方把钱直接给工人,我们可以把甲方给工人的钱作为人工成本么?
老师 请问已知25年本年欠费和25年初往年欠费、25本年收费、25本年收往年及25本年预收26年这三项 每个月的综合收缴率怎么算? 是当月实收/(25本年欠费+往年欠费) 还是当月实收/(25本年欠费+往年欠费+26年欠费)? 1-12月每个月的综合收缴率是累计计算还是单独计算?比如一月就只用一月实收÷(应收+往欠),二月也是这么算还不是(一月+二月)÷(应收+往欠)?
老师你好,我想问一下东莞这边的最新劳动合同是怎样呢
老师,以前会计做的账年应税所得额299.7万,税务局打电话来,疑似调成小微企业的,让我查清回复,我咋解释好呢?
老师,地址变更是需要多久?,跨区经营地址变更,需要怎么弄?
郭老师,郭老师接下,建安异地预缴,有三个项目,都是一个甲方,一个地方,进去其中一个项目申报时,填表的地方三个项目都跳出来,我可以直接把另一个在这里面填了联合申报吗
老师,我们要给移动开销售折让红冲发票,移动不让把总金额开在一张发票上,说不好对账,那么我们就需要开十几张发票,这样一天内红冲十几张发票会不会有风险,出疑点?
过节发的福利费计入哪里?只是转现金,这个需要什么凭证做账?
老师,残宝金属于公用经费还是?
请问代理报税的,300一个月需要帮忙报工资不?
老师,昨天问的问题您还记得么?刚老板说就跟税局说这批货我们分批发的,然后今年才发完,准备年底做收入结转成本,剩下的库存就做应收账款,也做收入,您看这样跟税局说可以么
可以的,可以这么做的。