需要对方开红字信息申请单
老师,12月份给对方开的票,对方以抵扣,现在需要红冲~对方说开过来红冲的票了,我是不是需要在税盘上查看一下?具体怎么操作老师
请问老师,我们需要开具红字发票,冲红21年的专用发票,购买方已经抵扣了的,在税控盘里怎么操作呢?
老师,我22年开了一张专票,发现多开了,但是对方已经抵扣了,我现在能红冲吗?应该怎么操作
老师,7月用税控盘开了一张专票 对方已抵扣 现在需要红冲 请问怎么操作
老师,问下3月购进一张10万专票以抵扣,现在对方需要我们开出5万红冲发票这个怎么操作
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
购买方开 是吧 然后我这边 确认一下?
是的,就是那样子的
当时用 税控盘开的 现在对方是不是可以电子税务局上 填写红字信息表
需要在电子税局发起确认单
老师 已开的专用发票 的抵扣联次是不是需要全部收回来
不需要的了 哈,对方开了红字信息
红字信息表 是不是需要购买方开 还是销货方开
就是购买方发起红字
购买方开具红字信息表 我这边确认 是吧
是的,就是那样子的哈
购买方开红字信息表并上传红字信息表 销货方确认 开正确发票 是吧
你们要先开负数发票,才能开正确的发票
红字信息表 上传后 我这边确认后 才能开负数 然后再开正数
是的,就是那样子的哈