需要对方开红字信息申请单

老师,12月份给对方开的票,对方以抵扣,现在需要红冲~对方说开过来红冲的票了,我是不是需要在税盘上查看一下?具体怎么操作老师
请问老师,我们需要开具红字发票,冲红21年的专用发票,购买方已经抵扣了的,在税控盘里怎么操作呢?
老师,我22年开了一张专票,发现多开了,但是对方已经抵扣了,我现在能红冲吗?应该怎么操作
老师,7月用税控盘开了一张专票 对方已抵扣 现在需要红冲 请问怎么操作
老师,问下3月购进一张10万专票以抵扣,现在对方需要我们开出5万红冲发票这个怎么操作
员工出差发生住宿费,2号抵店,8号离店,一共开了三个房间,一个房间一天249元,一共4482元,请问增值税专用发票上项目名称,单位,数量,单价该怎么写
老师,我想问下,我们是餐饮行业,小规模,包席包桌,偶尔零散食客,我们有一个对公的网银户,有一个老板自己办的卡,他卡收款命名是我们饭店的名字,用餐客户一般是直接扫微信或者支付宝就到了他的卡上,很少有客户结账到我们对公户上,他的卡到底是对公卡还是他个人卡
银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
购买方开 是吧 然后我这边 确认一下?
是的,就是那样子的
当时用 税控盘开的 现在对方是不是可以电子税务局上 填写红字信息表
需要在电子税局发起确认单
老师 已开的专用发票 的抵扣联次是不是需要全部收回来
不需要的了 哈,对方开了红字信息
红字信息表 是不是需要购买方开 还是销货方开
就是购买方发起红字
购买方开具红字信息表 我这边确认 是吧
是的,就是那样子的哈
购买方开红字信息表并上传红字信息表 销货方确认 开正确发票 是吧
你们要先开负数发票,才能开正确的发票
红字信息表 上传后 我这边确认后 才能开负数 然后再开正数
是的,就是那样子的哈