您好,只要开出了红字信息表,本月申报就要进项转出的,我们也遇到这个情况,跟税务局确认过,是信息表的时间,不是实际开票的时间,红票本应与红字信息表同月的

老师好,供应商给我们开了一张专票,我们已经勾选了认证不抵扣,后期发现发票信息错了,又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商,但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣,并且供应商已经用我们的红字信息表核销了,现在我们这张红字信息表也撤回不了了,我们应该怎么做才能作废这张红字信息表,现在报税是显示比对不通过。
我们这个月要来两张红字信息表,厂家给我们开红字发票,这两张票已经勾选抵扣,下个月报税的时候是不是进项税额就为负数了,重点是我们目前也没有其他进项可以勾选,下个月如果报税的时候销项税额为0进项税额为负,可以申报成功吗
我公司开出一张成品油专用发票,申请红字信息表时提示TZD0100已勾选成品油库存,信息表审核不通过,我给对方联系说他们也没抵和,购买方申请红字信息表也提⺬失败,购买双方都申请不了红字信息表,航天说让对方勾选认证,那得到下个月了,关键是下个月我公司没有销售收入了,该怎么办?急需
11月初勾选了一个发票,然后开了红字信息表给销售方,销售方这个月开了红字发票,我这提示本月收到红字发票需做进项转出。目前还未申报所属期10月增值税。但我这边填申报时,将本月勾选抵扣的发票填入,然后在红字信息那栏做进项转出,为什么申报提示当期开具红字信息表需做进项转出为0,这是什么原因哦?
我们属于润滑油销售,11月下旬发现厂家开错了一张发票,但我已勾选入库,需要我开一张红字信息表,厂家才能开红字发票,根据系统提示我先抵扣勾选本发票,厂家开红字发票。12月申报十一月的报表,提示要进项税额转出,但发票勾选系统没有我开信息表的那张发票,怎么办?而且进项税额系统提示跟我的发票也不一致
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,你好,我公司是租赁行业,每月按照合同开具租赁发票,十一十二月有些做了未开票收入。本月发现个别存在多开具发票的情况,但这一家未做未开票收入,可以冲未开票收入吗?还是必须冲红多开发票部分
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师,工程公司有挂靠业务时,做内账时,比如给甲方开票后,如何体现应付挂靠单位的款项,如何做分录,体现挂靠单位应负担的税金
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
别看我开的红字信息表,但我没抵扣
您好,了解,现在只有抵了再转出,开出红字信息表,系统就要体现我们转出进项
这张发票厂家已经开了红字发票了,我不能抵扣了,查不到家这张发票呢
您好,这个就不好处理了,得去税务大厅让后台处理,我们要先抵扣,再开红字信息表,再开红票
奥奥,好哒,为什么申报系统提示的进项税额转出金额是我开的红字信息表税额的2倍呢
您好,是不是开了2个红字信息表了,明儿先电话到税务大厅,说明现在的情况,看要带哪些资料过去,公章,税盘可能也要带了