您好,只要开出了红字信息表,本月申报就要进项转出的,我们也遇到这个情况,跟税务局确认过,是信息表的时间,不是实际开票的时间,红票本应与红字信息表同月的

老师,我们是外贸公司,有张发票本来用于退税的,后来操作错了,勾选抵扣了,然后这个月又开了红字信息表,对方给我们重开了一张发票,原来那张发票就要进项转出了吧,进项转出应该是下个月报增值税去填的吧
我们这个月要来两张红字信息表,厂家给我们开红字发票,这两张票已经勾选抵扣,下个月报税的时候是不是进项税额就为负数了,重点是我们目前也没有其他进项可以勾选,下个月如果报税的时候销项税额为0进项税额为负,可以申报成功吗
我公司开出一张成品油专用发票,申请红字信息表时提示TZD0100已勾选成品油库存,信息表审核不通过,我给对方联系说他们也没抵和,购买方申请红字信息表也提⺬失败,购买双方都申请不了红字信息表,航天说让对方勾选认证,那得到下个月了,关键是下个月我公司没有销售收入了,该怎么办?急需
11月初勾选了一个发票,然后开了红字信息表给销售方,销售方这个月开了红字发票,我这提示本月收到红字发票需做进项转出。目前还未申报所属期10月增值税。但我这边填申报时,将本月勾选抵扣的发票填入,然后在红字信息那栏做进项转出,为什么申报提示当期开具红字信息表需做进项转出为0,这是什么原因哦?
我们属于润滑油销售,11月下旬发现厂家开错了一张发票,但我已勾选入库,需要我开一张红字信息表,厂家才能开红字发票,根据系统提示我先抵扣勾选本发票,厂家开红字发票。12月申报十一月的报表,提示要进项税额转出,但发票勾选系统没有我开信息表的那张发票,怎么办?而且进项税额系统提示跟我的发票也不一致
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
别看我开的红字信息表,但我没抵扣
您好,了解,现在只有抵了再转出,开出红字信息表,系统就要体现我们转出进项
这张发票厂家已经开了红字发票了,我不能抵扣了,查不到家这张发票呢
您好,这个就不好处理了,得去税务大厅让后台处理,我们要先抵扣,再开红字信息表,再开红票
奥奥,好哒,为什么申报系统提示的进项税额转出金额是我开的红字信息表税额的2倍呢
您好,是不是开了2个红字信息表了,明儿先电话到税务大厅,说明现在的情况,看要带哪些资料过去,公章,税盘可能也要带了