不好意思,我刚才给你回复了,你想要重新提问的话,你再重新提问一个吧 我们接了问题不好退回

请问关于水电费的,公司生产车间,办公室,员工宿舍都在一起,房东收费开收据或发票时没有分开注明,都合在一起写了,那会计做账处理的时候要做区分吗?如果要区分核算要用什么方法?分录该怎么做?麻烦老师说具体些,谢谢。还是不用区分也可以直接汇总一起写分录就行?
老师好!公司在2021年底支付了某公司工程款1500多万元,并且对方也开具发票(备注:对方公司开具的发票抬头名称开错了,之前又将票据收回。但对方法人写了情况说明并签字盖章)现在税务局查某公司账,对方法人要我们公司提供一下之前他在我公司写的情况说明(备注:情况说明大概意思是己收到我们公司的全部工程款项,并且开具1500多万的增值税款,但有另外20多万的税款由我们公司缴纳)交与税务说明清楚,请问一下能不能提供给他?需不需要他提供什么给我?我会不会有什么风险?
老师,老板出差累计一共借了20万可是拿不回来发票了,也提供不了用于公司的收据等,现在要无票入账汇算清脸时调整,要是那么做了怎么做能降低财务人员的风险呢?需要老板写些什么证明盖公司章有用吗?
老师,我们家在23年12月份预提了一笔借款利息90万,对方的发票要在24年才能开来,现在我们做23年所得税汇算清缴,对方发票只开来了60万,且后面的发票因为各种原因在五月份之前都开不了了。当初入账我做的是财务费用借方,暂估应付款贷方,现在收到的60万利息发票,我冲预提时要怎么入账,怎么做会计分录,另外剩下的无票的30万,我会在所得税汇算清缴时做调增缴纳对应的所得税,这30万对应的当时预提的分录要怎么处理,可以做财务费用借方负数,贷方以前年度损益调整吗,或者还有其他什么合适的办法呢,请老师解答下,谢谢
老师,我问一下,一家制造家具的公司,工人有5个,社保也买了5个,由于她没有开发票出去,也没有开票进来,我根据对方提供的收据收入和收据成本入的账,汇算清缴的时候我是不是需要将收据成本调出来,这样我账上就没有材料票,这样也可以做的走吗,如果账上调出来这样我做进去的意义是什么,如果不调账就调申报表,那将和我账上不一致,应该怎么处理
老师您可以直接再回复刚才是达到上限了,没法继续问
无票支出需要提供证明,他截图的支付的证明,或者是对方开收据的都可以汇算清缴,纳税调增这种没有风险的。
如果你没有原始凭证正常做账了,没法证明是实际的业务,这种有风险。
这是去年和今年一共发生的,老板找不到证明了,我要是正常入账了,以后万一被税务机关找了对我有什么风险,因为有些业务我不是很清楚,我都是见票入账
很有可能是隐瞒个人的收入 个人补税
个人补税,那我这边会计人员的风险是什么?他的风险跟我没啥关系,我怕影响我,我没法去给他证明,需要他写些什么盖公司公章吗?怎么把财务人员的风险摘出去
个人补税你没有风险,如果个人不博会查企业的查企业,这个就不能保证有什么问题了。
那现在老板提供不了收据等,我这边这样处理了需要老板给我写个什么说明吗?简单写下这些钱大概花在什么费用上了有用吗?
可以的,写报销单就可以。
老师,没写过那应该怎么写,都是2年下来出差用的这些费用
报销单你们单位没有吗?去买一个文具店里都有,然后摘要写上报销的什么内容,具体的金额。
我们都是钉钉申请
那你在这里面申请就可以的。
其他是钉钉,这个是写报销单子想让他亲自签字可以吗?
换一个人审核。他自己报销,不能自已审。
那公司就是他的但是法人不是他,让法人审核,我们公司财务先审核的,我们能审核吗?还是说只让法人审核就行呢
这个你们自己决定吧,我们没法给你出主意。