技术合同登记后,税务上可以享受以下优惠政策: 增值税优惠:根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号),纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。这里的“与技术转让、技术开发相关的技术咨询、技术服务”,是指与技术转让或技术开发合同中约定的、帮助委托方掌握所转让或开发技术的、由受托方提供的技术咨询、技术服务业务。 减免所得税:根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,企业的技术转让所得可以享受企业所得税的减免。具体来说,在一个纳税年度内,居民企业的技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得

我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
老师,库存的配件报废的分录是什么
老师,100万汽车购置税是多少
老师,我公司协助甲方开票100,我们是建筑公司,开给甲方9%的专票,后期我们也没有成本票,甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中,假设我们收取税费是15,这个115甲方怎么给我们,因为发票我们只开100。我不太懂这一块
老师,我们是小规模建筑行业,我们老板要内账的三大财务报表,但是内账没记过销售发票和购进成本票, 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表?财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写? 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间? 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗
老师,那开的发票就是免税发票吧,是专票还是普票,卖方能享受还是买方享受
增值税是开普通发票,才可以免税
老师,那我们上个月开的专票,这个月技术合同认定适用于免税,那我需要把上个月的发票红冲,再开免税的增值税免税普通发票吗?
是的没错, 是这样的
老师,那适用于免税政策还需要去税务局进行备案吗?
学员您好,这种情况是要的。
老师,开免税类的发票,哪里可以选免税
完成备案以后就可以开免税发票
老师,我问税务局的人说不用备案,直接申报享受,资料留存备查
如果当地已经放权,在开具免税类的发票时,可以在设置商品编码、选择税率时,勾选左下角“享受优惠政策”,选择“是”,并进一步选择“免税”。最终开具出来的单独发票就会在税率栏注明“免税”