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老师,我公司协助甲方开票100,我们是建筑公司,开给甲方9%的专票,后期我们也没有成本票,甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中,假设我们收取税费是15,这个115甲方怎么给我们,因为发票我们只开100。我不太懂这一块

2026-02-05 18:09

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1. 保本收款(仅增值税 %2B 附加税) 开 100 万 9% 专票,保本至少收109.25 万(增值税≈8.26 万 %2B 附加税≈0.99 万),含所得税需按实际税负加计。 2. 100 万票 %2B 30 万补差 合规处理 签建筑服务补充协议,明确总价款 130 万,100 万开 9% 专票,30 万为含税价款补差; 甲方分 2 笔付款(100 万 %2B 30 万),或一笔付款备注 100 万票款 %2B 30 万补差,30 万无需额外开票,附合同佐证即可。 3. 最优解 直接重签协议约定总价款 130 万,开 130 万 9% 专票,甲方付 130 万,票款完全一致,无税务风险。
2026-02-04
同学,你好 按照90开具发票,你和对方说,你们付多少,我们开具多少发票
2024-09-13
你好,不能支付的这个30万是什么原因?
2020-10-30
同学你好 没事 冲减就行了
2021-05-24
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