你好那咱的意思是没有发生的部分,咱也全额计费用的,是这样的。

老板有2家公司:A和B,独立核算,都在一起办公。房东是甲公司,签租房合同是A和甲,因为是同一个老板,然后A直接把租房面积当中的一部分摊给B,因为实际是B在用。一年租赁费10万,A公司摊了7万,B公司摊了3万,两个公司以前会计都各自记账了,付款什么的都是A在对接甲处理。一年下来,现在B要开发票了,发现这个问题,以前B公司的会计,每个月计提租赁费时都是挂甲的往来,未见付款,想问下,B要开票进行税前抵扣需要补些什么资料,或做什么调整。
老师你好,两个单位,幼儿园和公司之间是关联企业,幼儿园为了提高保教费核价,拟订合同向公司租赁房子,房租240万一年。但是没有实际付款,时间长了双方往来有400多万为了幼儿园年检达标,公司出具说明不收房租了免除幼儿园400万的债务。我拿到相关手续后做了借:其他应付款贷:营业外收入。所以在季末利润表上有200多万的净利润,怎么少交税
老师,我想问一下,我们公司给员工租的宿舍,一个季度7800元。房东去税务局开了3个季度的发票(普票),共23400元。房东交了个税和房产税。其中这三个季度的个税合计是117元,房产税合计是462.8元。我们公司行政把这579.8元付给了房东,然后她自己到公司提了费用报销。可是这579.8没有对应的发票,只有税务局给的电子缴款凭证。请问,这账务处理怎么做呢?
老师 我们是房地产开发公司 之前收了房主的产权代办费 记的其他应付款 第三方给办的产权证 现在把当时收的产权代办费要交给第三方 第三方给开的专票 因为发票上我们领导已签完字 没法给退回再开普票 请问老师 现在的分录我用其它业务支出把税金给冲一下可以吗 分录: 借:其他应付款 应交税金-进项税额 其他业务支出 (负数)税金 金额 贷:银行存款 (产权代办费金额) 这样可以吗 老师
老师,您好,请问我们付了2个月的房租给13楼,但因为计划有变,我们只租了一个月,需要另租3楼,剩余一个月不给退钱,集团公司流程太慢了,说直接挪到3楼去,是同一家物业公司,只不过租金不一样,原来开的2个月13楼租金发票 我们已经抵扣了,现在的问题是,合同上没有问题,只不过我们先预付了没使用完,挪到其他办公室,这种需要物业出什么费用证明么,省得以后扯不清。因为3楼这里涉及保证金了,要签新合同,当时租13楼只是租2个月,所以不用给保证押金
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写
是的,已经全额记费用了,所以当时挂账挂到其他应付款了,现在剩余的钱也不用支付了,年底想把这个处理了,不确定是不是走营业外收入
正确的处理是把原来计费用的那笔分录红冲。
好的,押金不给退了,这个可以走营业外支出吗
你好是的这样是对的
好的谢谢
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!