借营业外支出,贷银行存款汇算清缴,纳税调整,不允许抵扣。
郭老师,麻烦问下以下关于房产中介公司的问题 一、我们把张某个人房子租过来,签订租赁协议,租金15000元一年;你看下以下分录可行? 借:预付账款-房租 15000元 贷:库存现金 15000元 每月分摊时 借:管理费用-房租 1250元 贷:预付账款-房租1250元 2、然后,我们在把张某房子某租给A公司,租期一年18900元,含税价,并开具租赁普通发票给A公司,分录如下: 借:银行存款18900元 贷:主营业务收入-租金 18000 应交税费-应交增值税 900 二、还有一个方式,张某委托我们把房子租出去,那么签个委托协议,我们租出去并给对方公司开了租赁发票,这个会计账务怎么处理?
老师,我想问一下,我们公司给员工租的宿舍,一个季度7800元。房东去税务局开了3个季度的发票(普票),共23400元。房东交了个税和房产税。其中这三个季度的个税合计是117元,房产税合计是462.8元。我们公司行政把这579.8元付给了房东,然后她自己到公司提了费用报销。可是这579.8没有对应的发票,只有税务局给的电子缴款凭证。请问,这账务处理怎么做呢?
老师你好,我们注册新公司,一直是没有开票,一直是零申报的,但是税务局打电话说交房产税和土地使用税,一个季度交一次,交的是第三季度的,第二季度,在报表里填的是其他应收款10000元,货币资金10000元,老师,现在老板从自己口袋里转5万元,到公账上,交房产税和土地使用税总共2.5万元,请问老师怎么做分录,是账做的一致呢?分录怎么做呢?老师,之前一直没做账?急急
老师,公司租了一间宿舍,房主是个人去税务局代开的发票,有个房产税300元,和印花税3元,员工把这个303元转给了房东,公司报销给员工303元,请问怎么做分录呢
公司为一外派员工在外地租了员工宿舍,房东是个人,房东去税务局代开租赁发票,产生的房产税和印花税我们承担了,我们一直以为个税房东自己申报缴纳了,但是今天发现发票上写着非经营所得,由付款方代扣代缴个税,但是公司没有替房东申报,跟房东沟通,房东也不愿意承担个税,请问这种情况,公司该怎么做才能避免风险呢
老师请问个体户每个季度开票在30万内,比如四个季度合计100万,那么这个100万需要在个税系统报经营所得税吗?
公司生产技术人员培训,资料费发票如何做账
累计折旧是资产类科目,为什么说它能影响损益,导致利润减少呢
这个就是从工资里扣,或者收到冲减往来,还是上个问题没说完。
收到的餐饮类专票,不能抵扣,应该怎么处理?税务系统上要做“不抵扣勾选”吗?勾不勾选有什么区别呢?
去年还有几十份普票没人报销的,可能以后也不会报了。会有什么风险吗?
老师请教一下糊涂了,4月份开具的发票日期都是4月份日期,但是实际是3月分的销售货物,对账也是3月份的。那我的做账会计日期是4月份吧,会计年度也是第4期吧。发票日期都是4月份呀。
老师你好,请问溢价购买债券,可是收到的利息是按面值算的,那为什么要溢价购买呢
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
老师,我们能不能不按照实际发生的来报销。直接让这个行政以油费的形式报销,全部提供油费的发票。
你单位有车吗?如果单位没有车的话,与车相关的做不了。
我们公司可以给员工报销外出办事的油费
公司和员工签的有私车公用的协议
有租赁发票的可以。
老师这个有税务局的章,可以作为税前扣除的凭证吗?
不可以啊,因为这个是完税证明,是个人,个人应该缴纳。