1借在途物资甲材料28000 应交税费应交增值税进项税4760 贷应付账款32760

你好,请问这道题怎么解答?麻烦告诉下我,谢谢!
老师,这个分录怎么写?麻烦告知下,谢谢
老师,第四题怎么做?麻烦告诉下,谢谢
这道题怎么做呢,麻烦老师解答一下,麻烦告诉我一下正确答案
老师,这个分录怎么做的,麻烦告诉下,我核对下答案,谢谢。
老师您好,想问一下,结转未分配利润 是按期末余额-15万,还有按期初-5万,还有-15万减-5万=10万
小规模企业年末暂估了一笔费用,如果发票明年3月份才到,拿到发票后要怎么入账呢
老师你好,请问我们一年收入100万,可以汇算清缴扣除的业务招待费,最大扣除多少钱呢?不用纳税调整呢?
老师好,公司11月12月收到法人投入的实收资本,1月份缴印花税可以不
老师好,研发购买的3D打印机计入研发支出-费用化支出哪个三级明细科目
银行账号可以备案的?
早就卖掉的存货,没有确认收入,库存也一直在报表上,现在要交增值税,如何处理这个账务,使得库存变化。之前的账务体现在库存和其他应付上了
所得税在利润表上体现吗
老师你好! 1:我公司向A企业借款,法院执行对公支付扣款,包含利息费用7万,这种情况借款利息需要要求对方公司给我方开具利息发票吗 2:这笔利息支出可以税前扣除吗
金额不变,客户名称搞反了。这种是先红冲再做正确分录吗?24年的
2借在途物资甲材料1750 贷银行存款1750
3借在途物资-乙材料50400 应交税费应交增值税进项税8568 贷银行存款58968
4借在途物资-甲材料16200 -丙材料9000 应交税费应交增值税进项税3723 贷银行存款28923
5借预付账款10000 贷银行存款10000
6借固定资产101000 贷银行存款101000
7借在途物资-丁材料72000 应交税费应交增值税进项税12240 贷预付账款84240