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1、中国公民张某2021年的收入情况如下。 1)4 月份出版一本书,取得稿酬 10000元。该书5月至 7 月被某报纸连载,5 月份取得稿费1800元,6月份和7月份每月取得稿费1000元。12月份张某将自己手稿的复印件拍卖,取得所得8000元。 2)因在某上市公司董事会任董事张某未受扇干该公司),6月份从该上市公司取得董事费收入15万元,并通过民政局向贫困地区捐赠了2万元。 3)因持有某上市公司股份,7月份取得上半年股息20000元。 4)10月份转让自己拥有的一辆轿车,取得转让收入200000元,转让过程中发生相关税费20000元。该车购进价格为160000元,购入时发生相关税费10000元。 根据以上资料和税法相关规定,回答下列问题: (1)计算张某出版书籍、连载、拍卖手稿所得共应缴纳的个人所得税。(2)计算张某就董事费收入应缴纳的个人所得税。(3)计算张某取得的股息应缴纳的个人所得税。(4)计算张某转让轿车应纳的个人所得税。
4.中国公民李某为某大学的教授,每月工资为10000元,2020年1~12月除了从所在大学取得工资、薪金收入外,还取得以下收入:(1)5月份受某出版社委托进行审稿,取得宙稿收入50000元。(2)9月份取得稿酬25000元。(3)11月份将自己的一本小说手稿复印件在国内市场上公开拍卖,取得拍卖收入30000元。(其他相关资料:李某每月自行负担“三险一金1500元;李某每月需支付其名下首套住房贷款3500元其独生女刚就读小学二年级,李某与其妻子约定子女教育支出、住房贷款利息支出在李某的综合所得中扣除)要求:计算李某5月份审稿所得预扣预缴个人所得税、9月份出版小说所得预扣预缴个人所得税、11月份拍卖小说手稿复印件所得预扣预缴个人所得税,全年综合所得共应缴纳个人所得税
1、中国公民张某2021年的收入情况如下;(1)4月份出版一本书,取得稿酬10000元。该书5月至7月被某报纸连载,5月份取得稿费1800元,6月份和7月份每月取得稿费1000元。12月份张某将自己手稿的复印件拍卖,取得所得8000元。(2)因在某上市公司董会担任董事(张某未受于该公司),6月份从该上市公司取得董事费收入15万元,并通过民政局向贫困地区捐赠了2万元。(3)因持有某上市公司股份,7月份取得上半年股息20000元。(4)10月份转让自己拥有的一辆轿车,取得转让收入200000元,转让过程中发生相关税费20000元。该车购进价格为160000元,购入时发生相关税费10000元。根据以上资料和税法相关规定,回答下列问题:(1)计算张某出版书籍、连载、拍卖手稿所得共应缴纳的个人所得税。(2)计张事收入应缴纳的个人所得税(3)计算张某取得的股息应缴纳的个人所得税。(4)计算张某转让轿车应纳的个人所得税。(5)张某年度综合所得汇算清缴应补(退)税额
1、中国公民张某2021年的收入情况如下;(1)4月份出版一本书,取得稿酬10000元。该书5月至7月被某报纸连载,5月份取得稿费1800元,6月份和7月份每月取得稿费1000元。12月份张某将自己手稿的复印件拍卖,取得所得8000元。(2)因在某上市公司董会担任董事(张某未受于该公司),6月份从该上市公司取得董事费收入15万元,并通过民政局向贫困地区捐赠了2万元。(3)因持有某上市公司股份,7月份取得上半年股息20000元。(4)10月份转让自己拥有的一辆轿车,取得转让收入200000元,转让过程中发生相关税费20000元。该车购进价格为160000元,购入时发生相关税费10000元。根据以上资料和税法相关规定,回答下列问题:。(1)张某2021年度综合所得汇算清缴应补(退)税额
中国公民林某与姐姐共同赡养年过60年父母(赡养扣除额度均摊),林某育有一子(正读小学)一女(1岁),在南宁市租房居住,夫妻约定,子女教育和房租都由林某扣除,其2023年度收入情况如下:(1)佣单位每月支付工资、薪金18000元,个人每月缴纳社会及住房公积金共1500元;(2)4月份出版一本书,取得稿酬10000元。该书5月至7月被某报纸连载,5月份取得稿费1800元,6月份和7月份每月取得稿费1000元。12月份林某将自己手稿的复印件拍卖,取得所得8000元。(3)受托为某单位做工程设计,历时3个月,共取得工程设计费40000元。(4)10月份转让自己拥有的一辆轿车,取得转让收入200000元,转让过程中发生相关税费20000元。该车购进价格为160000元,购入时发生相关税费10000元。根据以上资料和税法相关规定,回答下列问题:(1)计算林某全年工资薪金预扣预缴的个人所得税(2)计算林某出版书籍、连载、拍卖手稿所得共应缴纳的个人所得税。(3)计算林某取得工程设计费应缴纳的个人所得税。(4)计算张某转让轿车应纳的个人所得税。手写拍图上传
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗