借应付职工薪酬工资 贷其他应收款个人负担的社保 银行存款

老师,新年好!问下未支付完的生育津贴怎么入账啊?收到生育津贴挂其他应付款了
老师,增量留抵退税今年考吗
需要生产企业生产领用库存商品原材料变为生产成本,再产品入库,最后资产负债表平衡的关系流程图
老师,我第四季度的财务报表报错了,可以在年报时改动吗
1月份的工资,1月份计提,2月份发放,3月份申报个税,2月份发放前,用个税系统把所属期改成2月份计算出个税,算出来的个税从工资中扣除,3月份的时候再正常申报缴税是这样吗,老师
海关代缴纳的增值税怎么做账
老师,小规模没有员工,只有老板一个人,那申报个税时,是在个税网页版里还是扣缴端申报呢
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老师新年好,请问关于嘀嘀打车有什么新规定吗?
1月份的工资,1月计提,2月份发放,3月份申报个税,2月份发放前个税所属期改成2月份算出个税从工资中扣除,3月份再正常申报缴税,正常流程是这样吗老师?
保险费不是社保
意外保险的吗 二级科目改成意外保险
这个保险需要算进工资里面一起报个税吗?
他从工资里面扣了
是的 抵扣不了个税的
就是需要算进去的?
现在就是说我工资表上有体现出扣了这笔款,我现在需要什么资料来证明我是有交这笔款的
那我做付工资的分录要不要体现出扣了这笔款,比如做借:应付职工薪酬,贷:其他应收款-社保费,其他应收款-保险费,银行存款
做进去的需要交个税,这个不能扣除,需要交。
工资表里面体现就可以的。
就是说我应发工资是100,有保险费20扣了之后实发工资是80,那我个税是按工资100报还是按照80来报?
你好按照100来算个税的。
是其他的保险费也要算进去吗?
对的,是的,需要放进去的,需要的。
那我这样做计提工资:管理费用100,贷:应付职工薪酬100,付工资:借应付职工薪酬80,贷:银行存款80这样是可以的吗?
借应付职工薪酬工资 贷其他应收款保险20 你写的不全 还有个余额不是
这样的话我的其他应收款保险费不就挂在账上了,没有办法对冲
他们不缴纳。扣了钱不交是
一般就是这么处理的是吗?
是啊 要不随便扣 这还行