您好, 某企业,6月份领用办公桌4台,每台价值200元,采用五五摊销法。 借:低值易耗品--在用低值易耗品 800 贷:低值易耗品--在库低值易耗品 800 同时摊销一半价值, 借:管理费用 ――低值易耗品400 贷:低值易耗品--低值易耗品摊销 400 报废时,摊销剩余价值,同时残料收入100元收到现金。 借:现金 100 管理费用――低值易耗品 300 贷:低值易耗品--低值易耗品摊销 400 同时,注销低值易耗品明细帐,分录如下: 借:低值易耗品--低值易耗品摊销 800 贷:低值易耗品--在用低值易耗品 800 一次摊销法 借:管理费用-办公费 800 贷:银行 /应付 800

我们公司买了很多仓库用的装原材料用的塑料框子,3万块钱买了,因为之前的框子全部换了,换成这个新的了。请问是做低值易耗品吗?借:周转材料—低值易耗品 增值税进项 贷:银行存款 这样吗?然后低值易耗品是一次摊销还是五五摊销?分录怎么做?
问题:作为公司会计,请你对上述业务进行账务处理。[分析提示](1采用一次摊销方法的周转材料,领用时应将其价值一次全部计入成本;(2采用其他摊销方法的周转材料,领用时按计划成本或实际成本计入成本的同时,还要考虑调整差异额。(3周转材料盘亏时,补提摊销额,按计划成本或实际成本冲减成本的同时调整差异额。
# 提问 #总公司下开个新分公司 绘这个分公司些周转材料和固定资产 请问是接着计提折旧吗?摊销五五摊销已在总公司摊销一半 这些原值与累计折旧 余额也作期初数建帐了 行不?谢谢
【业务核算题】5月6日,中原电器公司基本生产车间领用生产工具9000元。生产工具报度时回收残料价值200元。要求:在表4-12中,分别采用一次转销法和五五摊销法进行相关的账务处理。表4-12编制会计分录方法日期摘要会计分录一次转销法五五摊销法品
周转材料下设置二级科目低置易耗品/低值易耗品-在用/低值易耗品-在库/低值易耗品-摊销,请问下老师怎么做分录。一个生产企业能同时用一次摊销法和五摊销法吗?
您好!想咨询下:公司工商注册地在上海,但是法人居住地在北京,这样法人在北京办公发生的一些费用,可以计入公司的日常费用吗?还是需要计入差旅费。比如星巴克的餐饮发票,滴滴打车发票。
甲公司购入一批适配智能门锁的备用电池,凡在6月18日当天购入一把该公司所产智能门锁的客户,都将额外获赠一块备用锂电池; 备用的锂电池应该计入存货成本还是销售费用呢?
没有收到款也要算收入吗
我公司有张增值税普通发票,我方是销售方,税费是100元,然后其他公司开来发票,我方是购买方,税费是200元,这种情况的话,我方是不用交税的吧?税费能抵扣掉的吧?然后对方是普票还是专票我们都可以抵扣吗?还是必须是普票才能抵扣?
老师,你好,我的电脑报着一家个税,我把我电脑上的数据备份到另外一台电脑上,另外一台电脑有100多家的个税不在了,请问100多家的个税信息如何恢复
公司9.18号办理的好营业执照了,公章也刻好了,还没有开对公账户,没有进行税务登记,现在基本也没什么业务呢还,将来老板想开票,想变更为一般纳税人,现在应该怎么办理呢,是先小规模纳税人进行税务登记后再变更为一般纳税人吗
老师,这一笔给解释一下,谢谢
老师您好,请问一下,别的公司对我公司的某个项目进行投资,只投资金为收益,并不参与实际股权控制,对方转款时备注:“投资款”,这几个字行吗?我司收到这笔该如何入账呢?
老师下午好!我是小规模劳务公司,收到公共就业服务中心转入的运行服务费怎么做会计分录
建筑行业,挂靠国企的1亿多的项目,现在已经离职交接完了,由于项目申报个税的农民工工资有有些虚报工资的,偶尔又被申诉虚报更改个税工资申报表,之前报税经办人是自己现在离职了交给了同事办理,现在要处理虚报工资的事情,让我提供我的手机号验证码给他登录电子税务局做更正等,同事说她弄还要去项目所在地做更正麻烦让我提供我的给他,我说我都离职了不太好吧,她说没事的就更正一下而已,请问一下提供手机号号给他登录电子税务局更正会给自己带来什么影响吗?可以给吗?
采用五五摊销法购进的账务处理分录写一下
您好,上面写了啊,我再写哈 某企业,6月份领用办公桌4台,每台价值200元,采用五五摊销法。五五摊销法 五五摊销法 五五摊销法 借:低值易耗品--在用低值易耗品 800 贷:低值易耗品--在库低值易耗品 800 同时摊销一半价值, 借:管理费用 ――低值易耗品400 贷:低值易耗品--低值易耗品摊销 400 报废时,摊销剩余价值,同时残料收入100元收到现金。 借:现金 100 管理费用――低值易耗品 300 贷:低值易耗品--低值易耗品摊销 400 同时,注销低值易耗品明细帐,分录如下: 借:低值易耗品--低值易耗品摊销 800 贷:低值易耗品--在用低值易耗品 800
购进不用付款吗
您好,有的, 借:管理费用――低值易耗品 800 贷:银行 800
同时摊销一半价值, 借:管理费用 ――低值易耗品400 贷:低值易耗品--低值易耗品摊销 400 你这管理费用不是多了吗
不好意思,我全部重写,从购买开始 借:低值易耗品--在库低值易耗品 800 贷:银行 800 借:低值易耗品--在用低值易耗品 800 贷:低值易耗品--在库低值易耗品 800 同时摊销一半价值, 借:管理费用 ――低值易耗品400 贷:低值易耗品--低值易耗品摊销 400 报废时,摊销剩余价值,同时残料收入100元收到现金。 借:现金 100 管理费用――低值易耗品 300 贷:低值易耗品--低值易耗品摊销 400 同时,注销低值易耗品明细帐,分录如下: 借:低值易耗品--低值易耗品摊销 800 贷:低值易耗品--在用低值易耗品 800
那原来记的在库低值易耗品不用核销吗?
您好,不好意思,刚才有事走开了,没有及时回复您还请原谅 我看上面所有分录 在库低值易耗品 也是平的
怎么平吗?看你分录明细就没有平,你用的明细都不一样怎么平吗?你能一 一对应你自己所写的分录明细平吗
您好,下图我圈出来的,您看一下哈