您好, 某企业,6月份领用办公桌4台,每台价值200元,采用五五摊销法。 借:低值易耗品--在用低值易耗品 800 贷:低值易耗品--在库低值易耗品 800 同时摊销一半价值, 借:管理费用 ――低值易耗品400 贷:低值易耗品--低值易耗品摊销 400 报废时,摊销剩余价值,同时残料收入100元收到现金。 借:现金 100 管理费用――低值易耗品 300 贷:低值易耗品--低值易耗品摊销 400 同时,注销低值易耗品明细帐,分录如下: 借:低值易耗品--低值易耗品摊销 800 贷:低值易耗品--在用低值易耗品 800 一次摊销法 借:管理费用-办公费 800 贷:银行 /应付 800

# 提问 #总公司下开个新分公司 绘这个分公司些周转材料和固定资产 请问是接着计提折旧吗?摊销五五摊销已在总公司摊销一半 这些原值与累计折旧 余额也作期初数建帐了 行不?谢谢
老师,我们是脚手架租赁业,我们是按周转材料入的库和摊销,按租赁天数摊销,未摊销完就回收继续下一项目使用,回收时数量不变,价值减少是不是在单价上有变动。我在这方面应该怎么进行账务处理,请帮我解析一下,从出租到收回,摊销的全过程,怎么做分录,数量和单价,金额的变化。要怎么做分录,还是怎么处理
周转材料一)周转材料-包装物1一车间生产甲乙产品分别领用包装纸箱3000元和5000元2销售部门为销售丙产品领用不单独计价的包装木箱100只,单位成本68元。3销售部门为销售丁产品领用单独计价的包装铁桶1000只,单位成本80元。销售收入为100000元,取得增值税专用发票上注明的增值税为13000元,款项已存入银行。4某企业在商品销售过程中领用包装物一批,实际成4000元,该批包装物随同商品出售,单独计算售价为4800元,应收取的增值税税额为624元,款项已收到(二)周转材料-低值易耗品宏达工厂存货采用实际成本核算,基本生产车间3月份领用工具20只,每只成本100元。采用五五摊销法(即分两次平均摊销)。5月份,有6只专用工具报废,残值50元入库。按如下要求编制分录:(1)3月份领用工具处理:(2)5月份工具报废和回收残料账务处理
【业务核算题】5月6日,中原电器公司基本生产车间领用生产工具9000元。生产工具报度时回收残料价值200元。要求:在表4-12中,分别采用一次转销法和五五摊销法进行相关的账务处理。表4-12编制会计分录方法日期摘要会计分录一次转销法五五摊销法品
【业务核算题】5月6日,中原电器公司基本生产车间领用生产工具9000元。生产工具报度时回收残料价值200元。要求:在表4-12中,分别采用一次转销法和五五摊销法进行相关的账务处理
老师,汇算清缴纳税调增一般都有什么项调增
老师您好,给我发一下商贸企业的全盘账务处理课程链接,还有报税课程
请问,汇算清缴工资填报,有项目工资直接做成本来了,也是要算入账载金额吧?谢谢
老师,我的余额表的利润分配借方少了31.6元,现在要做平,怎么处理。分录怎么做
老师,请问一下公司2026.3月买车的发票30万能入25年的成本的嘛?
我们公司月休四天,然后二月份只有28天,考勤天数是写26还是24?一个员工她二月份是出勤了11天,但是有两天是上了半天的,然后二份没放年假之前休了两天,一共是三天,那算工资的时候给她算13天的工资,还是10天呀,她放完年假辞职了的
老师您好,甲方欠乙方的工程款22万元,甲方给了20万元,剩余工程款2万元,甲方不给了,让乙方放弃,请问一下,乙方已经开了22万元的发票,甲方不给的2万元,乙方的怎么处理,分录怎么写?
老师,换了新电脑时,我重新下载个税备份数据室,从其中一家企业进去备份的,为什么新个税系统恢复数据时,所有单位的数据就都恢复上去了呢
代账会计或兼职会计,能不能把3月份的账到4月1号一次性做完
个体户变更经营者,能在电子税务局办理吗?具体哪个模块,怎么操作呢
采用五五摊销法购进的账务处理分录写一下
您好,上面写了啊,我再写哈 某企业,6月份领用办公桌4台,每台价值200元,采用五五摊销法。五五摊销法 五五摊销法 五五摊销法 借:低值易耗品--在用低值易耗品 800 贷:低值易耗品--在库低值易耗品 800 同时摊销一半价值, 借:管理费用 ――低值易耗品400 贷:低值易耗品--低值易耗品摊销 400 报废时,摊销剩余价值,同时残料收入100元收到现金。 借:现金 100 管理费用――低值易耗品 300 贷:低值易耗品--低值易耗品摊销 400 同时,注销低值易耗品明细帐,分录如下: 借:低值易耗品--低值易耗品摊销 800 贷:低值易耗品--在用低值易耗品 800
购进不用付款吗
您好,有的, 借:管理费用――低值易耗品 800 贷:银行 800
同时摊销一半价值, 借:管理费用 ――低值易耗品400 贷:低值易耗品--低值易耗品摊销 400 你这管理费用不是多了吗
不好意思,我全部重写,从购买开始 借:低值易耗品--在库低值易耗品 800 贷:银行 800 借:低值易耗品--在用低值易耗品 800 贷:低值易耗品--在库低值易耗品 800 同时摊销一半价值, 借:管理费用 ――低值易耗品400 贷:低值易耗品--低值易耗品摊销 400 报废时,摊销剩余价值,同时残料收入100元收到现金。 借:现金 100 管理费用――低值易耗品 300 贷:低值易耗品--低值易耗品摊销 400 同时,注销低值易耗品明细帐,分录如下: 借:低值易耗品--低值易耗品摊销 800 贷:低值易耗品--在用低值易耗品 800
那原来记的在库低值易耗品不用核销吗?
您好,不好意思,刚才有事走开了,没有及时回复您还请原谅 我看上面所有分录 在库低值易耗品 也是平的
怎么平吗?看你分录明细就没有平,你用的明细都不一样怎么平吗?你能一 一对应你自己所写的分录明细平吗
您好,下图我圈出来的,您看一下哈