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老师,我们公司有个机器设备跟供应商抵扣掉了3200元,现在我应该怎么计提折旧啊,比如说抵扣之前是要4380,然后跟供应商抵扣掉3200,是不是要按照1180做原值,按照1180计提折旧?

2023-12-08 09:49
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-08 09:49

您好,这个的话,对的,理解的对

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您好,这个的话,对的,理解的对
2023-12-08
您好,是的,金蝶固定资产添加卡片,折旧从固定资产模块自动抛转到总账模块
2023-04-02
处理这个需要按13%交增值税,不需要备案,根据二手车销售统一发票去过户之后根据上面价格交税,1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 你看你账上有没有资产处置收益,有就用这个没有就营业外收入或者是支出
2020-10-11
同学你好 有注销证明就行了
2021-01-19
这个是可以抵减的,你等会等会
2021-01-05
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