已经进项抵扣,需要做在账中

我司原财务有较多进项未抵扣,她是每个月需要多少进项,就做多少发票到账里。 1.我现在直接把留存的所有进项全部做进账里,做在应交税费-增值税-待抵扣认证 科目,在保证一定的增值税税负率的情况下,需要多少则转多少到应交税费-增值税-进项税额里面,可否? 2.这些待抵扣进项需要做账当月全部勾选认证吗?还是转进进项多少,就在系统里面勾选多少?
老师,我想问一下,进项发票如果做到待抵扣进项里面去,现在不抵扣销项,那还需要认证吗
老师,收到一张交保险的专用发票,进项税额是记到应交税费进项税里面面还是记到待抵扣进项税额里面
老师,在外面交保险的专票进项抵扣了,还需要做在账里面吗?
老师您好,公司本月的增值税已经上报了,有一些发票需要本月入账,放在次月抵扣的,本月做账的时候,进项税是放在待抵扣科目里面,还是待认证科目里面?
老师,请问下2024年的欠薪在2025年8月才支付,可是2024年的汇算清缴我未纳税调增,小企业会计准则,现在我该如何调增账簿并更正申报?
老师 汽车行业,我们公司卖出去车会帮客户走金融贷款, 有时候客户0首付,我们的就会先垫付保险和车购税, 等款放下来了,在还给我们, 分录怎么做呢。
请问老师,现在26年1月份了,员工报销是1月份开的发票,但是火车票的乘坐日期是25.12月份的,这个能报销入账吗?需要调账吗
@郭老师@郭老师@郭老师
提问,领导报销手机16000入办公费可以嘛
老师,个税各个档的明细发下
老师,给商业街做的漏水维修,开发票,应该开什么项目?
老师,2024年收到的进项发票已经认证抵扣了,对方现在说开错了,要冲红,需要我们在系统确认红字发票,这个可以操作吗?
老师你好就是我手里的公司名下有好多子公司,老师我要怎么解除这些
公司公转私有什么办法
老师,这个款项是别人代付的,不是从这个银行走的账,这么做分录对吗?
银行对账单上还有一笔是10月份对方给开专票已经做账了,但是这笔费用这个月才付出去,这个月不需要做账了吧
我查了一下对账单上的这几笔都做了,但是余额表上银行存款余额跟对账单上的数不一致,不知道怎么回事?
银行存款这个科目,根据银行流水做,不管发票是否收到
进项抵扣这块,根据勾选抵扣结果做,不管是否支付款项。没支付,可挂应付账款的往来
那这个月支付的那笔,上个月已经做账了,这个月再做一次吗?
上个月贷方做的应付账款,这个月分录 借:应付账款 贷银行存款 对吗?
上个月贷方做的应付账款,这个月分录 借:应付账款 贷银行存款,对的