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老师,我们公司从别人那里租了两个车间一个月总共20万租金,然后我们又出租了一间给别人,收11万租金回来,请问这个分录应该怎么做?

2023-12-08 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-08 11:35

出租的时候借银行存款,贷主营业务收入,应交税费。 我住进来的时候个人部分自己用的部分借制造费用贷银行存款。 出租的那一部分借其他业务成本贷银行存款。

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快账用户2697 追问 2023-12-08 11:39

这个成本应该怎么核呢

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齐红老师 解答 2023-12-08 11:40

成本就是你出租的那一部分是成本。

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齐红老师 解答 2023-12-08 11:40

然后你自己用的那一部分是计入制造费用,最终也是成本,就按你多少面积来分摊一下。

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快账用户2697 追问 2023-12-08 11:44

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-08 11:47

 你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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出租的时候借银行存款,贷主营业务收入,应交税费。 我住进来的时候个人部分自己用的部分借制造费用贷银行存款。 出租的那一部分借其他业务成本贷银行存款。
2023-12-08
你好,你是个人吗?如果是的话,增值税5%,附加税6%,印花税千分之一减半,房产税个人交了你就不用交,如果没有交的话,你需要交6%,个人所得税20%,有些地方是按照0.5%-2%的,这个是非住房的。如果月租金在10万以内,普通发票可以免增值税附加税。
2023-07-05
同学你好 做了其他业务收入结转成本就可以了
2022-09-16
您好,第二个租赁多少年?
2022-06-03
分步账务处理如下: 1. 工程款与租金互抵(两公司分别处理) 承包工程的公司(收款方):借:应收账款 —— 甲方(工程款)贷:主营业务收入贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)抵减租金时:借:其他应付款 —— 租房屋的公司(代付租金)贷:应收账款 —— 甲方 租房屋的公司(付款方):借:管理费用 / 制造费用等(租金)借:应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(若发票可抵扣)贷:应付账款 —— 甲方(租金)抵减时:借:应付账款 —— 甲方贷:其他应收款 —— 承包工程的公司(代收工程款) 2. 工程款转老板个人(承包工程的公司) 借:其他应收款 —— 老板贷:银行存款
2025-11-13
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