您好,做负数分录,冲减这个月的收入和税费

本公司有一张进项发票上个月已认证,内容开错了,这个月销量方要红冲,如何红冲?申报时如何填写?
上月来的专票,这月红冲了,又正确的开出了,这个税红冲的会退回来已经抵扣的税吗
11月收到销售方提供的进项发票已经认证抵扣了,12月销售方要求申请红字发票红冲,但是税11月已经抵扣,已抵扣的进项税如何处理?
已经抵扣的进项发票,现在对方把我们已经抵扣进项发票又给红冲了,怎么报税呢?需要认证红冲发票的勾选吗?
上月开票的,这个月已经报税完成了,请问一下,上月发票要红冲,的,确认对方没入账,这个月红冲,如何红冲?报完税有什么影响
进项税如何申报,做进项税额转出?
直接做负数分录就可以了
不用做进项转出的