咨询
Q

本公司有一张进项发票上个月已认证,内容开错了,这个月销量方要红冲,如何红冲?申报时如何填写?

2020-09-09 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-09 09:02

您好, 采购方填写红字信息表,销售方开红字发票,采购方红冲当期收入 按照正负相加的金额填写申报表,申报纳税,

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好, 采购方填写红字信息表,销售方开红字发票,采购方红冲当期收入 按照正负相加的金额填写申报表,申报纳税,
2020-09-09
同学您好,您在增值税申报表附表二中,第二大项,专门填写进项税额转出的那栏
2023-12-12
同学你好,和上个月的分录一样做一笔负数,然后再做一笔正确的发票
2024-03-01
你好,去税务局修改你的进项转出,你不要做进项转出了,只认证,然后留底,这个月开了红字信息表再转出。
2022-01-04
同学,你好 你方开具红字信息表,再开具红字发票 没有影响
2023-09-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×