您好,这个是可以的,可以这样的

老师你好,我想问一下就是说,嗯,比如说我们公司借了法人1万块钱法人往,对公账户上转让1万块钱,就从转账的这一天开始算起,然后这个年利率定多少就是借款年,利率用多少合适呢?然后问了一下这个银行贷款利率有的是3.2,有的是3.6,我就按3%算吧是不是?嗯,这个法人要是借给公司的钱,它的利率嗯,在银行的4倍以内,比如就是12%以内,嗯就就算合规的,比如说1万块钱一年的利率就是12%,应该是没问题的吧
老师你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了,然后呢,反正因为跑业务,然后嗯你送礼嘛,他买了一些东西,嗯然后开了发票了作为业务招待费,他是用自己的微信的钱转账的,然后就是这一步,我可以做到分录,是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人,嗯,然后嗯我再写一张报销单,嗯,再附上一张报销单,然后再从对公账户把这笔钱划给法人,这笔分录就是做嗯,借其他应付款,法人贷银行存款,您看这样做可以吗?
你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是比如说他在10月份的时候,嗯给公司买了一些,嗯比如说打印机啊,或者是业务招待费花费了一些这些钱,然后我当月可以报销给他嘛,就是10月份的时候从对公账户把这笔他自己掏的钱,然后直接从对公账户划给他,这样可以吗?
老师你好,我想问一下啊,我们法人嗯去购买这个设备,嗯,然后呢,这个钱他没走对公,就是对方也不给开这个发票,但是给开收据,你看收据上写他们,就是收据上是这样写,你看行吗?就是说嗯我们法人付的钱,就是付款人写的是法人的名字,然后收款人是他们公司的名字,然后开个收据盖个章,然后等到我们那个对公账户上,然后把这个钱报销给法人的时候就是直接转给法人了,就是嗯,就拿这些凭据嗯做凭证。可以吗?就是收据上写的是法人付的款,然后到时候我们对公账户上再把这个钱报销给法人,嗯,就是这样有有一个连贯的逻辑,这个没问题吧?
老师你好,我想问一下,就是我们公司购进粉尘仪,然后对方没有给我们开发票,开了一张收据,然后是我们股东就是微信转的账,然后嗯公司对公户报销给他的这个笔钱就是说工资对公上体现出来了,就是公司购进货物这笔钱,嗯,从对公对公账户上报销给的这个嗯股东,然后这种付款方式可以吗?
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
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老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
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嗯,其实吧,他这个票这个这个这个业务是发生在11月份,但是吧,我是12月份嗯才打的这个票,12月份才打了这个票,他这个日期就到12月份了,实际上这个业务是11月份就是说法人他没有钱了,他提前从公司对公户上就是说提前相当于是预支了3000块钱的费用,然后他拿这些钱就是就是为了给公司跑业务去了,但是呢,这个跑业务是吧,你看他有的有票有的没票,嗯,但是这个有票的吧,嗯,他有的那个日期是11月份有两张是12月份我能你看现在不是记11月份的账吗?我能把这个12月份的票也付到这个11月份的那个凭证上吗?然后就是说没有票的那一部分,我就相当于是嗯走还款了,相当于是就是,公司还款了,这样可以吗?
对的,这个的话,12月份的到11月就可以的,是可以这样的
好的老师就是说您能听懂我的意思是吧?就是说我现在我我记11月份的账,嗯,按说都是应该是11月份的发票,但是呢,嗯就是有个12月份的发票,我付了11月的凭证里了,这样也没事儿是吧?
嗯对,这个是没事的哈没事
好的老师,还有一个问题就是11月份我们股东从这个对公账户预则废,但是呢,他这个钱没花完。嗯,然后就是说比如说3000吧,他就花了2700块钱,然后就是那个剩下的那300。我能不能走还款呀?这样这个账就走平了
这个的话,是可以走还款的,是可以的
好的,他就是说,嗯,反正从对公是股东,从对公账户上预支了3000,然后有2700的这个发票,嗯,我可以就是说呃给他组成报销,剩下的300我就走成还款,这样也行吧,但是就是我那个嗯转3000的那个流水,我就写了一个日常报销费用嗯,没有写还款没事吧?
嗯对理解的是没错的哈
好的 谢谢老师
不客气的,祝您开心的哈