你好,需要之前的凭证账本科目余额表,然后你在你的软件里面, 年初数据录入去年12月末的 期初余额录入上一个月月末, 然后损益类的科目录入本年借方贷方。
老师,建筑行业没做过,现在面试了一家小建筑公司,还没有建账,前期有代理记账公司在做,我接手做的话会不会很难呀
代理记账公司接手客户的账,平时做账都是在财务软件里做的,目前无看到交接人给的任何资料,我如何做交接呀
老师,接账时代账公司用的用友财务软件,我们用的金蝶财务软件,账套拷贝过来是不是不能用,那是具体怎么接着做账,是根据代账公司的余额表做为期初数据重新建账吗?
接手的一家公司,交接了账本,报表,那他之前电子版做账的,要录到我自己的财务软件吗?还是把余额填软件里,继续做账?那年终做年报的时候,怎么做账
新接手一家公司做会计,这个公司财务以前给代理记账做的,我需要怎么接账?
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
老师您好,请问餐费计入什么科目呀
老师,哪个是实际累计缴纳的增值税啊