你好,你有“抵退税不得免征和抵扣税额”没有在增值税报表上申报。重新申报增值税后再做出口退税

老师申报的时候出现这个是什么原因啊
退税申报出现“海关数据中无此出口货物报关单号”疑点,但报关单已结关,这是什么原因?怎么解决?
老师,原在生产企业离线出口退税里申报的数据怎么删除啊?因为前两个月申报的时候有不可跳过的疑点,现在解决了,我申报的时候系统又把之前的销售出口数据累计起来了,我返回去删除数据还是有的,怎么弄啊
申报出口退税的时候,自检的疑点显示贸易性质不存在,这是什么原因了,
报出口退税的时候,自检的疑点显示贸易性质不存在,这是什么原因了,
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
增值税上我报了750元免税的,然后97.5是做的进项转出
那你要把前后的调成一致,再申报