同学您好,品免税收购发票上的金额乘以9%直接乘以税率

收到自产自销的小规模纳税企业开具的农产品专用发票,可以按9%抵扣,那么抵扣的税额是怎么计算的?是价税合计金额乘以9%吗?还是不含税金额乘以9%。还是价税合计金额除以1.09×9%?
老师,小规模4月起,普通发票免税,本月增值税申报,免税金额栏填写的时候,是按开票总金额直接乘以0.03吧,不用换算成不含税收入吧?
请问一下老师,农产品计算抵扣进项税,这里的销售数量乘以购买单价为什么要价税分离?购买农产品的金额不是免税的收购发票或免税增值税普通吗?用购买单价乘以销售数量也应该是不含税金额呀
农产品计算抵扣进项税时,时以成本+增值税为计税基础吗?然后再去乘以税率?也就是用含税价去乘以税率去算增值税的?
代开的农产品免税收购发票上的金额含税吗?计算增值税时直接乘以税率还是要先换算成不含税的然后乘以9%
供应商要求我们私对私,然后他们给开一半普票,这个原理是啥。如果我们这样子做了,那我们该怎么做账呢,会不会不太好
老师,有车货不合格金额一万多,然后客户要从保证金扣除,进哪个费用或哪个会计科目
朴老师,我公司是电商公司,还有一件代发的业务,一件代发怎么做账呢?
老师我是小白 我不知道会计活分几类 我现在做凭证,我也不知道是会计做得活 我现在做的是出纳 麻烦老师给我讲下
老师请问一下,差旅费的专票可以正常抵扣吗,一般纳税人
我申报个税的时候,填了收入2998元,然后减除费用有5000,到后面累计收入额为2998,累计减除费用确实0,还交了2998*0.03=89.94的个税,这种什么原因啊
老师,个体户查账征收如果想要注销的话,需要准备什么呢
老师 我要把一部分房产该成从租计征 请问以后这对应的从租计征是每个月都要申报吗 (老师我们是小规模 原来每个季度申报一次房产税)谢谢您
购进商品8500元不做任何加工卖8585元发出商品时会计分录怎么写我是销售方,开出发票时会计分录怎么写
土增清算,房地产企业,转让在建工程及土地,规划10栋楼,已主体完毕未验收6栋,还有4栋未开发,这个在土增清算的时候是按整体进行清算,还是把土地分开,一部分按无形资产,一部分按房屋清算