可以的,可以这么做的。
老师,现在会计准则不是都不用预收和预付,那我预先收到钱可以用应收账款,预付可以用应付账款吗?
老师,9月付的款,10月才收到发票,9月的款做账可以用应付帐款来过渡嘛?
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
老师,你好,新租赁准则下承租方收到发票,做借:租赁负债—租赁付款额,应交税费—应交增值税(进账税额)贷预付账款,在现在流量补充表里,这个租赁负债—租赁付款额填写在哪里?
新租赁准则下,承租人收到增值税专用发票怎么做分录呢?不含税金额100 税额10 含税金额110。租赁付款额110
公司食堂的灶,冰箱,消毒柜,桌椅板凳,锅,碗是计么费用?
我公司作为生产销售方,销售的产品有质量问题,已向客户重新发货替代,现在收到来自生产产品原材料供应商发来的原材料赔偿,如何做凭证?
老师,更换管道7万多,已完工,需要什么附件?
3月份的进项发票尚未做账,但进项税额3月份已抵扣,7月对方申请红字发票,发票要补做账吗?不补做账,进项税额如何做转出?
个体工商户,所得税怎么计算,也可以有成本吗
一般纳税人开普票和专票都是一样的税点?缴税也是一样吧?
您好 我们是生产型企业,出口了一批货物,不能视同自产的,不申请退税,开0%税率普票吗?怎么做账?
老师 研发费用的工资要计提吗
老师,请问我是一般纳税人卖玉米的,农业,我收到农户自产自销的农产品玉米的发票我能抵扣几个点
老师,比如说每个月的10号发前一个月的工资,但是这个员工就做到前一个月底离职了,那那个报个税的时候要10号才发工资报个税,那这个人是在报完上个月的工资个税时才在个税系统改成非正常状态,还是在这个月初就把这个人改成非正常状态了