这样的操作不推荐。一般来说,代缴社保、挂靠社保的问题在现实中较为普遍,这种情况下,虽然目前默认允许,但最好做到人员、劳动关系、工资、社保四位一体,做到社保费在个人所得税、企业所得税前的合规扣除。 这是因为各地税局执行口径可能不同,会造成个人承担的社保,不允许在工资薪金个税中税前扣除的风险。如果一个公司发放工资,但是在另一个公司代缴纳社保,那么会造成社保费在企业所得税前没法税前扣除的问题。

请问老师: ①我们公司走公户发工资的员工必须给交社保吗?现在是有的人交了有的人没交,没给交社保的人可以走公户发工资入账吗? ②公户发工资金额必须跟社保和个税申报的金额一致吗?现在是社保和个税申报的工资金额低,实际工资金额高。 ③我们是分公司,总公司在南京,有的员工社保是在总公司交的,工资在我们这发,请问这样也可以正常走公户发工资吗?
请教一下员工在北京公司上社保 公积金 ,在广州公司发工资 ,因为发放工资的员工都是北京人,北京严抓归属地问题,所以只能转去北京公司扣社保公积金;请问广州公司报个税可以填扣除项社保公积金吗?如果填报了扣除项申报会有什么风险吗?
老师您好,请问下,我们老板在南京一个公司,浙江一个公司,实际办公人员都在南京,全都在南京申报个税社保,在浙江只每月申报法人工资(法人也在南京交了社保),浙江那个公司也没有员工,所以没有员工交社保,现在浙江税务局询问社保和工资情况该怎么回答?
请问 海南注册一个公司 但是员工在北京分公司买的社保。老板也在北京 之前老板一人海南申报个税 现在他想多交个税。继续海南申报 账上就对不上。现在想把老板的回北京交 海南那边怎么整呀
请问一下我们法人在云南公司买的社保,但是工资在四川公司这边发,云南不发工资申报的时候是不是不能将此社保作为四川公司申报个税时的专项扣除项
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
之后南京会把这个员工的社保费打给扬州,扬州开服务费过来,这样的话南京也不能申报他的社保吗
同学你好 对的 是这样的
那我作为南京这边,做账应该怎么做呢。比如社保是500元,工资应发是5500。计提我写的是 管理费用-工资5500贷:应付职工薪酬-工资5500了,本月发放 借:应付职工薪酬5500,贷:银行存款5000,这个社保费不知道咋写了,写其他应付款-扬州500吗
嗯 做你这个分录就可以
然后等付款给扬州,扬州开票给我们就做分录:借其他应付款-扬州 500,贷:银存500
同学你好 对的 是这样做分录的
但是我有个疑问,这样会不会导致我个税申报的社保数据和实际数据不匹配,汇算清缴的时候出现预警呢
汇算清缴的时候多退少补就可以
比如我们公司实际给员工缴纳社保 1200,其中有这个扬州代缴的500,那我汇算清缴填写社保数据直接填700就可以了是吗
同学你好 对的 是这样的
那我的应付职工薪酬在汇算清缴的时候需要调整吗,毕竟我计提数包含了这笔社保费
同学你好 对的 按1200的汇算清缴哦
因为开了票给我们,所以这个其实算我们人员的成本,也不会有税会差异,唯一有出入需要调整的就是汇算清缴的社保费,按照我们实际的社保费填写,是这样理解吧
同学你好 对的 是这样理解
我还有一点不放心的是,个税系统里社保与实际不一致,税务局会不会通知我去更正申报呢
同学你好 这个可能会通知