你好,这个是先选择我们劳务发生地信息

老师好,我想问下,我们公司是个合伙企业,有一个投资人之前离职了,但是合伙企业的个税生产经营信息没有删除,还申报着他的信息 现在那个投资人说因为公司申报着他的信息,导致他不能汇算清缴,让我们把之前的申报的信息作废掉,这个是能操作的吗
老师我想问一下,我公司购办公室现在电子税务局录入土地使用税采集信息。现在办公室还未办不动产证。开发商开的发票上面积 是58.52平方。我们这边一平方土地是16元。土地使用税该58.52*16吗?但是在电子税务局里录入信息后自动带出的计税依据是9.75.请问是怎么算出来的?谢谢
老师我们建筑劳务公司,开了外管证,还给了我们一个个税申报的密码,说个税也需要在项目所在地预缴,但是甲方帮我们代付工资,还帮我们申报了个税,我们那个异地申报的个税密码还需要登录上去申报吗,还是说需要弄一个人零申报,或者说不用管,等有人员需要申报再申报啊?
老师你好,我想请问你一下。我们是建筑公司,要去外地施工。是不是得咨询当地的税务局,需要缴纳的税种啊,每次开完销项都需要到当地税务局预交税款啊!是不是得到所属的区域缴纳呀,在公司当月算税的时候,得把预缴的税款扣出去,余额才是在本地需要缴纳的税呀,请老师给我讲一下详细的流程吧,我看资料还说什么要申请外管证,这个外管证是怎么申请的呀,老师能给我讲讲具体流程吗?感谢
老师,您好,我想请问一下,我们公司租用别人的地方办公,对方未给我们开发票,现在税务局打电话,让我们做房源信息采集,这个是要我们交房产税吗?房源信息采集需要的资料是哪些呢?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
注册自然人电子税务局扣缴端,录入单位信息,第一部单位所在省市,要写劳务所在地吗?纳税人识别号写我单位识别号吗
你好,是的呢,因为你需要把劳务发生地的个税单独申报
好的知道了谢谢您
不客气,祝你一切顺利