同学你好 1.确认资产转让收入:当您收到300万元时,应将该款项确认为资产转让收入。您可以通过以下会计分录进行记录:借:银行存款 300万贷:无形资产转让收入 300万 2.结转无形资产账面价值:在确认资产转让收入的同时,您需要将无形资产的账面价值结转到“无形资产转让成本”账户。您可以通过以下会计分录进行记录:借:无形资产转让成本 某某万(根据您公司的账务数据得出)贷:无形资产 某某万(根据您公司的账务数据得出) 3.停止摊销:根据技术转让合同的规定,您需要停止对该药品批件的摊销。您可以通过以下会计分录将剩余摊销额一次性全部摊销:借:无形资产转让成本某某万(根据合同金额减去已收款项和结转的无形资产账面价值得出)贷:累计摊销某某万(根据合同金额减去已收款项和结转的无形资产账面价值得出)
老师请教一下,我公司三月份帮别人代拍了一块地,金额六百多万,当时是计入其他应收款的,没有计入无形资产也没有摊销。现在我们公司和对方合资建一个项目,这块地要转无形资产,请问我摊销怎么补提呢
老师,我们购买特许权使用,但是这个是按照进度来付款的,我们利用这个产品再加工,卖给其他企业,现在不做了 想转给别的企业接手完成这个,签一个转让协议可以吗 。 比如公司购买这个使用权是100 ,我直接按照100来摊销,但是摊销到目前 我只摊销了30,还有70的无形资产没有摊销 也有70应付款没有付,我应该怎么销账呢
老板花了500万买了块地,当时是做进无形资产,然后我们自己又建了个办公楼,比如在建工程已经有300万了,现在楼已经建成,那这在建工程是要转进固定资产了,那这个地的500万是不是也要摊到办公楼里?只是有一部分地做了办公楼,我们是生产混凝土的制造型企业,账务如何处理,金额要分摊吗
请问老师,我们公司经营范围是汽车零部件生产加工制造,去年接了一个项目,我们的上家让我们公司购买模具,他们那边出65%的模具款,余下35%分摊到产品当中,现在的问题是我们开具了模具销售发票到上家那边,我们公司这边应该怎样做账呢,之前买进来的时候做的固定资产折旧,现在本月开了销售模具的发票,但是成本应该怎么结转呢?
老师,我们有一个药品批件,在我们账上形成了无形资产,每个月摊销,现在要出售这个批件,我们签订的是技术转让合同。总金额1000万元,现在收到300万,我们怎么做账是处置无形资产做吗?那什么时候停止摊销
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?