同学你好 1.确认资产转让收入:当您收到300万元时,应将该款项确认为资产转让收入。您可以通过以下会计分录进行记录:借:银行存款 300万贷:无形资产转让收入 300万 2.结转无形资产账面价值:在确认资产转让收入的同时,您需要将无形资产的账面价值结转到“无形资产转让成本”账户。您可以通过以下会计分录进行记录:借:无形资产转让成本 某某万(根据您公司的账务数据得出)贷:无形资产 某某万(根据您公司的账务数据得出) 3.停止摊销:根据技术转让合同的规定,您需要停止对该药品批件的摊销。您可以通过以下会计分录将剩余摊销额一次性全部摊销:借:无形资产转让成本某某万(根据合同金额减去已收款项和结转的无形资产账面价值得出)贷:累计摊销某某万(根据合同金额减去已收款项和结转的无形资产账面价值得出)

老师,我们购买特许权使用,但是这个是按照进度来付款的,我们利用这个产品再加工,卖给其他企业,现在不做了 想转给别的企业接手完成这个,签一个转让协议可以吗 。 比如公司购买这个使用权是100 ,我直接按照100来摊销,但是摊销到目前 我只摊销了30,还有70的无形资产没有摊销 也有70应付款没有付,我应该怎么销账呢
老板花了500万买了块地,当时是做进无形资产,然后我们自己又建了个办公楼,比如在建工程已经有300万了,现在楼已经建成,那这在建工程是要转进固定资产了,那这个地的500万是不是也要摊到办公楼里?只是有一部分地做了办公楼,我们是生产混凝土的制造型企业,账务如何处理,金额要分摊吗
我们公司8月给一家房地产公司开了一批空调设备发票,当月已经按照正常的销售做了主营业务收入,并结转了成本,但是9月的时候对方说由于资金管控,需要以我们公司的名义在项目所在地开一个农民工工资专项账户,他们会把这批发票的货款付到我们新开的这个专项账户里面,然后再以工资的形式发出去,现在这个账户是没有余额的,请问这个账务应该怎么处理
请问老师,我们公司经营范围是汽车零部件生产加工制造,去年接了一个项目,我们的上家让我们公司购买模具,他们那边出65%的模具款,余下35%分摊到产品当中,现在的问题是我们开具了模具销售发票到上家那边,我们公司这边应该怎样做账呢,之前买进来的时候做的固定资产折旧,现在本月开了销售模具的发票,但是成本应该怎么结转呢?
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,我们公司有好几个人是按年付监理总监费的,也就是一次性在年初给8万,做到其他应收款,然后按签订的合同2年平摊,做成工资表的形式,冲其他应收款,这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的,但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平,有的借方有余额,有的贷方有余额,老师我现在需要将这些人的余额调平,现在应该怎么做呢,就是这些人也已经离职了,我一直也不能在账上就这么挂着
老师,我想问一下。就是现在装修,然后都是预付款,做多少算什么,这个预付款可以分摊吗,还是等装完,
老师,不改之前的账和财务报表,年度的数据也沿用四季度的报表,只在汇算里调增调减,这样的话,到了26年财务报表里的期初数据是哪个数据呢,延续25年期末的数据?还是什么呢,这个不太懂
老师,请问汇算清缴人数到底要不要跟第四季度申报的平均数一致?
员工工资卡不能收转账工资,这种情况怎么处理
老师,请问企业所得税年报税收滞纳金数据系统能带出来嘛?
如果实施实质性程序,发现被审计单位没有识别出的重大错报,CPA应当认为内部控制存在值得关注的缺陷,并与管理层和治理层沟通这些缺陷。 老师,这句话对吗?
老师你好,请问:现在A、B、C三人要成立一家公司,有几个问题请教下: 1、三人基本是按3:3:4入股,是不是持股4的人是有控制权话语权的,未来实缴限期是什么时候 2、注册资本金额如果很少的话和开票额度有没有关系 3、入股资金什么时候可以合理取出来 4、股东如果不入职单位,可否正常发放工资奖金报销等 5、成立公司前期是不是要签个什么协议
老师,我公司是小企业会计准则,买了辆车16万,我能一次性折旧吗?
老师,请问固定资产一次性计入费用,做到税会一致,以后年度不再做调整可以吗?
老师,我们是小规模建筑,主做家装设计与施工,在小红书充值,发布设计案例,吸引客源,,这个小红书的充值费用应该计入什么会计科目?25年汇算清缴时,需不需要填A105060广告费和业务宣传费支出表?