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你好,老师我们是销售方,这个咋做账呢

你好,老师我们是销售方,这个咋做账呢
2023-12-12 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 11:04

借银行存款,或者应收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税。

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快账用户4702 追问 2023-12-12 11:04

贷,工程结算可以吗

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齐红老师 解答 2023-12-12 11:07

不符合收入确认要求的可以的。

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相关问题讨论
借银行存款,或者应收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税。
2023-12-12
你好,销售方开具的销项负数发票,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2020-12-17
你好,销售方 正数发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 负数发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
2020-12-16
可以用第二联复印作为凭证附件。
2022-07-27
已经销售了吗 销售了 借应付帐款 借主营业务成本负数 贷应交税费应交增值税进项转出
2021-07-08
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