您好,是的,因为没有车这个通行费就没有合理性

老师我们公司没有车辆,所有开发人员,自有车辆外出,规定,采用实报实销制度,让他们提供公里数,在财务管理制度中列名!另外车损以补贴形式在工资体现,这种情况下,汇算清缴能在所得税前扣除吗!? 我看大部分都说和员工签订租车协议,老师签订协议的话,不约定租车费!只写明与公司生产经营有关的,提供油票过路费,实报实销形式!这样可以吗?业务人员每天都外出,用车很频繁!要是开什么租赁费发票太麻烦!再说了,也量化不出来,每月支付多少租赁费合适!业务员嫌太麻烦!也不合理!
老师我们公司主要做汽车租赁但是有些车不是我们公司的是其他公司的车,他们开车辆租赁的发票来我们打款,那我们公司收到发票时用做到主营业务成本还是费用里面呢?年度汇算清缴企业所得税税时会有什么影响吗?
2022年跟员工书面签订了租车协议,租车费500元/月通过发放工资给到员工,通过工资申报个税,但员工未去税务局开具租车费发票给到公司,平时车辆发生的加油费、高速费、保险等都拿发票来给公司报销,做账时入账(管理费用-汽车费),请问一下,在做2022年汇算清缴是否要调增呢。要调增的话,是调增通过工资发放的租车费,还是租车费+车辆所发生的一切费用。
老师你好,我公司租用公司管理人员的车辆,所产生的通行费和加油费用这些,是可以拿来做成本发票的,对吧?但是需要和他签订一个租车的合同嘛?
老师,我们公司名下没有车,没有签订租车合同和代开租车发票,但做账做着通行费发票,是不是要在汇算清缴的时候把这部分通行费费用踢出来
老师们好,问下费用报销流程及报销单什么时候入账
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在电子税局里导出收具发票明细,如何知道哪些是还没认证抵扣的呢
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那如果约定租金500元每月,是不是就可以不用去税局代开租车发票
您好,当然可以的呀,每月500租赁费也不用交个税,现在增值税也是免的