在的具体的什么问题?
老师,我公司是高新技术企业,每月都有研发费用的比例,原材料投入研发费用的也很多,如果把这些研发费用90%以上资本化生成库存商品,会不会影响高新技术企业的评审?如生成库存商品销售怎么记账?又是否会影响高新技术企业规定的研发费用的比例?
跟客户签合同是预收30%定金,货发生以后付60%.最后一笔尾款是等一定时间内发现货物没问题才付款,但是每次付款前都要先开发票,第一次开票时货还没生产出来,三次开票的账务应该怎么处理?
小规模纳税人,2一年七到9月份调出十多万的主营业务收入,二三年的十到12月份我,调出十多万的主营业务收入如何做账?能把这个利润调下去,如果是,如果是要成本费用票子,取得一些什么样的票子?
抖音直播带货,是公司形式,法人可以在这个公司上社保吗
购买的固定资产是在预缴的时候一次性扣除,还是在汇算的时候一次性扣除?
嗯,就是以前的账本是做错的,我进行调账,然后呢,调出来了20多万的利呃,主营业务收入,这种情况下,我怎么处?你能让他不交税如何?再接着往下调
门窗订制安装公司,销售业务是先签合同交定金,施工完了就收尾款,有些合同当月不能完工,或者客户拖欠尾款的,销售人员就按实际收的钱(定金或部分货款)来算提成,供应商那边也是先付定金,货发齐了再付尾款,直接发到施工现场,我要怎么做这一个环境的会计分录
把自己的库存商品卖给自己。变为固定资产,具体的分录应该怎么做?
妮老师帮忙再算一下!系统结束了可我问题还没有解决啊!我核对啦系统还是算出4千多
1.境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国外,那么增值税是免税的,2..境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国内(),那么增值税是是6%吗
就是接着上一个问题,刚刚说的劳务费如果在次年汇算清缴没支付汇算清缴的时候不能抵当年的企业取得税,这个劳务费包含对方公司开的建筑服务*劳务费?
对的,是的,包含在里面的。
然后再问下,只能有收入了才能结转成本?平时没有收入是不能结转成本的是?
你好对的,是这么做的。
然后再问下另一个问题,就是一般纳税人收到专票现在没有收入,那个进项税额建议什么时候勾选认证比较好,这个有没有规定说多久不勾选认证的话就有风险呢
现在没有时间限制,你什么时间需要交税,什么时间抵扣,你再勾选就行。
如果三个月不勾选的会不会产生滞留票的风险
没有的,现在没有抵扣时间限制
好的,谢谢老师!
不用客气 工作愉快