要有确定的金额时确定收入
2、甲企业为增值税一般纳税入,增值税税率为17%。2018年12月1日,甲企业“应收账款”科目借方余额为500万元,“坏账准备”科目贷方余额为25万元,企业通过对应收款项的信用风险特征进行分析,确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%,12月份,甲企业发生如下相关业务: (1)12月5日,向乙企业赊销商品—批,按商品价目表标明的价格计算的金额为1 000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲企业给予乙企业10%的商业折扣。 (2)12月9日,一客户破产,根据清算程序,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。 (3)12月11日,收到乙企业的销货款500万元,存入银行。 (4)12月21日,收到2004年已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。 (5)12月30日,向丙企业销售商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税额为17万元。甲企业为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为2/10,1/20,n/30。假定现金折扣不考虑增值税。 要求:(1)编制甲企业上述业务的会计分录。 (2)计算甲企业本期应计提的坏账准备并编制会计分录 有老师在
老师你好,最近稽查局查到我们公司有个工程项目合同价3690万,2018年4月开工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月开始就是查账征收,然后公司在18年确认了2290的开票收入,已经核定缴纳税款,19年之后确认了1230的开票收入,成本19年之后确认了2300万,甲方给公司审计收入算3520万,还有900万收入甲方不认,现在正在走官司,这个项目公司是亏损的,现在稽查局说我们19年后多确认了成本几百万,但是公司现在就是19年确实发生2300万成本,甲方只认收入1230,还有900万甲方不认,这900万正在打官司。现在税务就说公司应该按照1230万收入比例的结转,剩余的等甲方认了900万在结转,现在问题是这个钱公司不一定要得回来。这个情况怎么处理呢
老师好!我司注册于2020年7月,出租工程车及钢板等,查账纪收,小规模企业,一直末建账,季度都是0申报,11月1日刚好有接到一份合同,甲向我司租赁钢板一批,每月租金19万无,这批出租的钢板是我司向丙公司租赁的,租金12万元每月,现在要开票给甲司,由于全电发票授信额度只有5万元,开不了票给甲司,所以只能2023年1月再开出租赁发票,请问老师,我要怎样做账,什么时候确认收入
老师,咨询您一下,我们新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题: 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
要求1、编写甲公司下列业务会计分录;要求2、计算甲公司12月营业利润1、9月6日,采用赊销方式向丙公司销售商品一批,开出的增值税专用发票注明的价款为80000元,增值税税额为10400元,该批商品实际成本为60000元。在销售商品时,甲公司得知丙公司发生财务困难,对价很可能无法收回,但为了保持客户关系仍将商品发出,此业务不符合收入确认条件。12月25日,甲公司得知丙公司财务状况已好转,并承诺于近期支付货款,此业务符合收入确认条件。2、12月1日,通过竞标取得一项为期9个月的建造工程合同,为丙公司建造一栋厂房。为取得该合同,甲公司以银行存款支付投标费2万元、投标人员差旅费1万元、销售人员佣金6万元,预期这些支出未来均能收回。合同约定不含税收入为1000万元,增值税税额为90万元。该服务属于在某一时段内履行的履约义务,甲公司按照实际测量的完工进度确定履约进度,为取得建造工程合同发生的合同取得成本按照履约进度进行摊销。12月31日,经专业测量师测量,该项工程的完工进度为20%,丙公司按完工进度支付价款及相应的增值税税款(税率9%)。截至12月31日,甲公司已发生成本120万元(该成本
月不超10万,季不超30万普票免增值税只准许小规模吗?一般纳税人不行是吧
房产税晚交违约金每日是多少
您好,请问公司拍卖沪牌的收入,应该计入什么科目?
老师,一个14年的生产企业,小公司,都是记账公司在代理记账,往来和资金都是老板自己记录一下,没有库存管理,现在想做高新技术企业,我在考虑要不要过去上班,库存可以盘点后记录,往来可以和上下游对账,资金可以倒查,但研发费用这块怎么做呢,以前代理记账都错着
我们新招聘的检验人员,开自己的车出差去工厂检验,发生的汽油费和误餐费补贴,没有发票(公司名下无车,汽油票不能用),无发票报销支付这些补贴,可以记销售费用-出差补贴吗?
7月份刚由小规模转为一般纳税人 ,如何确定是否有辅导期?
对公账户打完款发了工资,发现开票开不了,怎么办,有什么措施吗?
老板如果为了少交税让我预提费用,这种做法违法吗?
老师您好,我们联系做保函,被保证人是江西的公司,我们付保函手续费,发票开给我们可以不,担保公司说可以
出纳可以保管会计凭证吗发
老师,那就是说我在12月末不确认收入,也不结转成本是吗?年末有成本未结转也没事儿是吗?
你好是的是这样对的 可以有成本的