一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
请问,员工个人未操作个人所得税汇算,公司在哪里可以统一帮他们操作
PCBA板代加工厂,PCBA裸板是客户提供的,上面的辅材是我们购买的,这种情况下能开销售PCBA的发票吗?正常情况下,我们都是开的加工费发票
公司注销,有一条限令更改,去分局显示已完成,大厅显示未完结怎么办
老师您好,我们是事业单位,可以向周边学校过六一提供赞助费吗?
老师,长期借款收到的现金,在现金流量表里填在筹资活动的借款所收到的现金吗
公司买了账上的二手车,只有累计折旧,和增值税,如何做分录
公司给其他公司代收代缴电费,这个业务如何处理
请问老师,去年子的收入多确认了,今天才发现,那么我是去改去年子的账好些,还是就这个月冲减这个月营业收入好啊?
增值税报表从2019年开始每月都有问题调账怎么调,有少算进项的 有多算进项的 ,有少算销项的,有多算销项的,打包调整还是怎么弄
一般纳税人,小企业会计准则。当年费用暂估入账,实际支付取得发票,需要冲销暂估再按实际入账吗?
好的,非常感谢您
不客气,学员,周末愉快
如果你们是别人委托的话 发生的支出,计入成本的,与收到的收入匹配的
老师刚才那个对话框我没法提问了,用这个吧?
是别人委托我们给他们做研发服务
我们收到的八万,如何做会计分录?1. 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, 2. 受托方 借 :劳务成本或者履约成本 贷:银行存款、应付职工薪酬、累计折旧等, 借 银行 贷 主营业务收入、 应交税费, 借 主以业务成本 贷合同履约成本。
1和2哪个是正确的分录呢?
我们收到的八万,如何做会计分录?1. 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税,
按照这个的,学员,没问题的
好的,感谢呢
不客气,学员,周末愉快