一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的

注册会计师对ABC公司2018年度财务报表进行审计。ABC公司2018年12月18日与A公司签订销售合同,出售一批商品(成本300万元),价款600万元,发货时收取50%价款,余款分3个月从2019年1月起于每月末收取。12月23日发货时开出增值税专用发票(注明增值税额为78万元),并于当天收到50%的价税款。该公司主管会计认为,分期收款发出商品应按合同约定的收款日期确认收入。2018年12月28日发出商品时该公司会计处理如下:借:银行存款3390000贷:主营业务收入3000000应交税费------应交增值税(销项税额)3960000借:主营业务成本1500000发出商品1500000贷:库存商品
cpa对ABC公司2018年度财务报表审计。ABC公司2018年12月18日与A公司签订销售合同,出售一批商品(成本300万元),价款600万元,发货时收取50%价款,余款分3个月从2019年1月起于每月末收取。12月23日发货时开出增值税专用发票(增值税96万元),并于当天收到税款和50%的价款。分期收款发出商品应按合同约定的收款日期确认收入。2018年12月28日发出商品时该公司会计处理如下:借:银行存款3960000贷:主营业务收入3000000应交税费------应交增值税(销项税额)960000借:主营业务成本1500000发出商品1500000贷:库存商品3000000注:该公司坏账准备按照应收账款余额10%计提。注册会计师能否同意公司的做法,并说明理由,不同意,编制会计分录
老师,咨询您一下,我们成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月不是算筹办期吗?是这样吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000,会计分录,借,银行存款贷,主营业务收入,应交税费增值税 三,a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗?
老师,咨询您一下,我们成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月不是算筹办期吗?是这样吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000,会计分录,借,银行存款贷,主营业务收入,应交税费增值税 三,a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗?是否需要计入研发支出什么的,跟研发相关的
老师,咨询您一下,我们新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题: 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
稀释股份和转股有什么区别
谁不是出了一个新规,电子税务局不能频繁切换身份
老师,我是生产型的出口企业,这个进项怎么弄?需要分开开票还是可以和其他国内的订单开在一张票上就可以?
老师:招投标代理公司,进行专家库的专家评审会,产生的评审费用。公司进行劳务报酬代申报,800元以内(含800元)可以不用专家提供发票吗?超过800元以上,再提供。
老师,公司采购夏季高温降暑包,护腕等,财务如何做账,借销售费用,贷银行存款,还是怎么做账
老师好,我们是建筑公司的,工地土地占用费应记入哪个科目?谢谢
人员在公司上保险 个税一直按照个人社保金额申报的,算是停薪留职,公司目前没有业务 这种的社保上报缴费工资申报填写多少 怎么做账比较合理呢
老师,请问一下老板做美容来的发票,可以入公司的账嘛?
老师你好,请教一下,印花税购进发票也就是取得发票,全量统计,所有购进发票都要缴纳印花税么?
老师,建筑企业每月归集成本,直接借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-**费用,这样对吗
好的,非常感谢您
不客气,学员,周末愉快
如果你们是别人委托的话 发生的支出,计入成本的,与收到的收入匹配的
老师刚才那个对话框我没法提问了,用这个吧?
是别人委托我们给他们做研发服务
我们收到的八万,如何做会计分录?1. 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, 2. 受托方 借 :劳务成本或者履约成本 贷:银行存款、应付职工薪酬、累计折旧等, 借 银行 贷 主营业务收入、 应交税费, 借 主以业务成本 贷合同履约成本。
1和2哪个是正确的分录呢?
我们收到的八万,如何做会计分录?1. 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税,
按照这个的,学员,没问题的
好的,感谢呢
不客气,学员,周末愉快