你好,没问题,是可以这么做的

老师,你好,我公司之前一直是筹办期没收入,由下个月8月份开始有200万收入,之前付了5-6月份厂房租金36万,房东没给发票,8月份才开租金发票,那么我这5.6月的租金费入管理费用开办费吗???
老师你好!请问一下,小规模纳税人房租是每个月支付给房东,比如第二季度4月房租支付1000元,在4月份已计入费用发票还没收到,7月份才开票,收到发票后再放入当期凭证,这样做可以吗?
老师你好,我想问下,付了10个月房租 租房租金从11月份开始,然后发票1月份开,这个怎么入账啊,直接计入管理费用,然后发票回来复印件附在凭证后面吗?
老师你好,我想问下,付了10个月房租 租房租金从11月份开始,然后发票1月份开,这个怎么入账啊,直接计入管理费用,然后发票回来复印件附在凭证后面吗?
老师你好,我想问下,付了10个月房租 租房租金从11月份开始,然后发票1月份开,这个怎么入账啊,直接计入管理费用,然后发票回来复印件附在凭证后面吗?
公司2022买的房子没入账,2026补记固定资产,折旧,记的借利润分配未分配利润,贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除,怎么更正汇算清缴申报表呢,在a105000表单里更正还是a105080里呀,不需要更正年度资产负债表和利润表不
老师,甲员工当年在第一家公司申报过年终奖,中途离职,新公司年底又发了一次年终奖,新公司可以申报一次性奖金吗?还是只能计入工资薪金申报
公司2022年10月买了房子,没有入账,2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧,电子税务局更正申报,能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗,不更正对应季度的。
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
代别人付投资款可以验资吗
小规模每个月除了记账凭证原始凭证银行对账单打印装订,还有什么其他的打印装订吗
我们是制造业,车间完工的产品,这个入库单应该由车间开具,还是由仓库开具?
一个老师跟我说预付款全年租金的时候是借其他应付款 贷银行存款 确认11月租金的时候是借管理费用 贷其他应付款-暂估 确认12月租金的时候是借管理费用 贷其他应付款-暂估 1月收到发票是借长期待摊费用 贷其他应付款 同时结转11月12月长期待摊费用 借其他应付款-暂估 贷长期待摊费用 1月结转长期待摊费用 借管理费用 贷长期待摊费用 2月也是借管理费用 贷长期待摊费用 一直到10月 是这样做吧
你说的这么做也可以,但是我觉得我说的这么多也没问题
那发票开的是普票的话 那个的10月和11月租金的暂估借管理费用 贷其他应付款 -暂估 这个分录中要不要含税
如果暂估的话是不含税的金额
那如果1月份开的发票是普票 暂估是不含税金额 那1月的分录就是借长期待摊费用-含税 贷其他应付款 结转长期待摊费用 借其他应付款-暂估 贷长期待摊费用 -含税 那和确认11月和12月租金的时候是借管理费用 贷其他应付款-暂估 -不含税这个分录符合不上啊 这个怎么办
你这种情况如果对不上的话,也可以按照含税金额暂估,反正也是普通发票
如果是 1月份开的发票是增值税专用发票 暂估是不含税金额 那1月的分录就是借长期待摊费用-不含税 借应交税费-进项 贷其他应付款 结转长期待摊费用 借其他应付款-暂估 贷长期待摊费用 -不含税 那和确认11月和12月租金的时候是借管理费用 贷其他应付款-暂估 -不含税这个分录就这样写是吧
对,没错的,就是这么写的
我们刚才说的都是外账的分录吧
对,肯定就是外账是这么做的