你好同学 退回去让对方开具30万发票即可 并让对方出具公司名称更改的情况说明
老师好!我公司于7月做了一笔业务,是一项工程,对方预付工程款时,要求我们开具了全额的增值税专用发票13%,税款约7万元,到了8月工程已经交付,但是对方不验收,并以工程晚交了五天为理由,拒绝付款,并退还7月开具的发票,现在我收到了这张发票,是直接在系统里开具红字发票吗?还是要填写什么信息表?那这个已经缴纳的7万的税款能让税务退还给我司吗?具体如何操作?
老师,小规模纳税人公司,承接了一项总金额34万元的装修工程,其中17万是预收款的方式收到的,剩下的17万是工程结束后收到的。现在要给对方开票。对方是个人,只能开普票对吧?能一次开34万元吗?还有,货物或应税劳务、服务名称下面怎么写呢?
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
老师 我们有一个工程项目前几年的,现在只剩最后一笔工程款未付,甲方在高新区,然后就要求我们在高新开分公司开票,把税交到高新,我们开了分公司,申请了全电票纸质发票(甲方要纸质票)面额只有10万,不够用,要开120多万的票,现在怎么申请全电票纸质发票的面额,需要一下操作流程?
老师,公司有个管道工程,从开工到竣工经过了2年时间,21年公司付了30万工程款并收到了30万金额的专票,已抵扣。后来施工方公司名称改名了。现在工程验收,付完了剩下的40万工程款,但是施工方开的发票,是全部工程款的发票70万,销售方的发票名称是改名过后的。我们要把新开的70万发票退回去,叫对方重新开40万的发票,还是叫对方将以前30万的发票冲红掉呢?
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
名称更改的情况已经说明了,那是要退回21年已经抵扣的30万?退回30万也不用重开啦。新开的70万已经包含了30万
不是 我是说对方只开居剩余的40万即可