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老师,我司11月3日公户收到发展和改革局代付专用户给员工四上扶持5万6,11月4日公户发放给员工44800,11月我司报个税偶然所得税5万6,交个税11200。 11月3月收到我入账:借银行存款,贷其他应付,11月4日发放我入账:借其他应付,贷:应交个人所得税,贷:银行存款,报个税金额怎么做账务处理

2023-12-15 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-15 10:49

借应交税费个税,贷银行

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快账用户4062 追问 2023-12-15 10:54

11月3月收到我入账:借银行存款,贷其他应付,11月4日发放我入账:借其他应付,贷:应交个人所得税,贷:银行存款,计提个税偶然所得税,借:管理费用,贷应付职工薪酬,这个怎么冲平应付职工薪酬,还是我入错了

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齐红老师 解答 2023-12-15 10:55

借应付职工薪酬,借管理费用负数。

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快账用户4062 追问 2023-12-15 10:58

这样子不对吧

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齐红老师 解答 2023-12-15 10:58

哪个不对?不要做管理费用应付职工薪酬了。多做了管理费用,这个又不是你单位承担的。

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快账用户4062 追问 2023-12-15 11:03

那我是直接不用计提那笔5万6是吗

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齐红老师 解答 2023-12-15 11:04

是的是的,不用计提。

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